Здравствуйте, форумчане!
У меня возникла тупиковая ситуация:
Дело в том, что я заключила трехсторонний договор с физ.лицом (резидент РФ) и фирмой из КНР на поставку холодильного оборудования.
У меня открыто ИП на осно.
Согласно договора ИП является получателем оборудования, физ.лицо (резидент РФ, мой родственник) является плательщиком по договору, а фирма КНР соответственно поставщиком.
По договору в июне была произведена предоплата в размере 30% за оборудование. оплата соответственно производилась ФЛ.
Можно конечно было заключить договор и без участия ИП, но были бы большие проблемы с сертификацией оборудования.
В общем, теперь у меня проблема в том, как правильно заполнить декларацию по НДС и вообще надо ли мне как ИП показывать оплату аванса ФЛ по данному договору.
Денежные средства оплаченные ФЛ по данному договору не являются доходом ИП, как правильно оформить это?
Подскажите, пожалуйста.
У меня возникла тупиковая ситуация:
Дело в том, что я заключила трехсторонний договор с физ.лицом (резидент РФ) и фирмой из КНР на поставку холодильного оборудования.
У меня открыто ИП на осно.
Согласно договора ИП является получателем оборудования, физ.лицо (резидент РФ, мой родственник) является плательщиком по договору, а фирма КНР соответственно поставщиком.
По договору в июне была произведена предоплата в размере 30% за оборудование. оплата соответственно производилась ФЛ.
Можно конечно было заключить договор и без участия ИП, но были бы большие проблемы с сертификацией оборудования.
В общем, теперь у меня проблема в том, как правильно заполнить декларацию по НДС и вообще надо ли мне как ИП показывать оплату аванса ФЛ по данному договору.
Денежные средства оплаченные ФЛ по данному договору не являются доходом ИП, как правильно оформить это?
Подскажите, пожалуйста.