Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Можно ли зачесть НДС за второй квартал — в третьем?

7 июля 2014 в 20:45
Организация зарег-на в июне 2014 и деятельность не велась, но была оплата поставщику и соответственно НДС к возмещению. Можно ли оставить НДС по дебету сч 68 и зачесть его в 3 кв, или нужно написать заявление в ИФНС для получения на наш р\сч?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
7 июля 2014 в 20:59
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
юлия79  214 436 баллов, г. Омск
8 июля 2014 в 06:28
Добрый день!

Цитата (TATYANA ZUKOVA):Организация зарег-на в июне 2014 и деятельность не велась, но была оплата поставщику и соответственно НДС к возмещению. Можно ли оставить НДС по дебету сч 68 и зачесть его в 3 кв, или нужно написать заявление в ИФНС для получения на наш р\сч?
Оплата поставщику -не основание для возмещения НДС.

Для возмещения:
1Товар(услуга)  должна быть оприходована/получена
2.Использоваться в деятельности,облагаемой НДС
3.Получен сч.-фактура

При поступлении НДС отражается по Дт 19 счета,при возмещении делается проводка Дт 68 Кт 19.

Для возмещения НДС:сдаете декларацию,с НДС к возмещению.Проводится камеральная проверка с предоставлением документов,при положительном результате деньги возвращаются на р/с на основании заявления.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
8 июля 2014 в 15:35
Добрый вечер!! 

Услуга оприходована в июне и получена счет-фактура, поэтому получается в декларации НДС к возмещению. Чтобы избежать камеральной проверки, все таки можно этот НДС не возмещать и соответственно не показывать его в декларации? Цена вопроса 146 рублей. И какие в этом случае необходимо сделать проводки? На данный момент дебетовое сальдо по сч. 68.

Заранее благодарна за помощь!!!
юлия79  214 436 баллов, г. Омск
9 июля 2014 в 06:48
Добрый день!

Цитата (TATYANA ZUKOVA):Добрый вечер!! 

Услуга оприходована в июне и получена счет-фактура, поэтому получается в декларации НДС к возмещению. Чтобы избежать камеральной проверки, все таки можно этот НДС не возмещать и соответственно не показывать его в декларации? Цена вопроса 146 рублей. И какие в этом случае необходимо сделать проводки? На данный момент дебетовое сальдо по сч. 68.

Заранее благодарна за помощь!!!
Оставьте НДС на 19 счете.Если не будете возмещать,то можете списать на 91.2 счет(непринимаемые в НУ)
9 июля 2014 в 17:11
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер