Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как оформить оплату задолженности за другую организацию по акту сверки?

16 июля 2014 в 18:19
Добрый день!У нас две организации. У организации А возникла задолженность перед поставщиком.Оплату провели от фирмы В, т.к. на фирме А нет денежных средств. Вопрос в том, как теперь в 1с фирмы В правильно отразить эту оплату? По банку сумма числится в оплату по акту сверки, но по  факту долга у фирмы В перед поставщиком нет. Заранее спасибо!
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
16 июля 2014 в 18:32
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
 
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
16 июля 2014 в 22:04
1С Предприятие 8.3 (8.3.4.465)
Конфигурация : Бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.59.6)
Общая система налогообложения.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
17 июля 2014 в 10:40
Добрый день!
Вам нужен документ "Корректировка долга" (меню "Покупки" или "Продажи").
В учете фирмы А у Вас сейчас сальдо по Кт 60.01. А Вам нужно сделать документом "Корректировка долга" (вид операции "Перенос задолженности") проводку
Дт 60.01 Поставщик Кт 76.09 фирма В

А в учете фирмы В через "Корректировку долга" (вид операции "Перенос задолженности") сделать проводку
Дт 76.09 фирма А Кт 76.09 Поставщик
Ведь подразумевается, что перед этим в учете фирмы В был сделан документ "Списание с р/с" с проводкой "Дт 76.09 Поставщик Кт 51"

Таким образом, у фирмы В в учете будет висеть дебиторка, которую потом вернет фирма А, а в учете фирмы А наоборот, отражен долг, который надо перечислить фирме-плательщике. А расчеты с поставщиком будут завершены.
17 июля 2014 в 10:59
Спасибо большое !Вы нам очень помогли!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер