Добрый вечер! Мы делаем распределение НДС с косвенных расходов в период отгрузки. (например во 1 квартале). Соответственно НДС с косвенных расходов (его часть) у нас остается на сч.19/7(НДС по экспорту). При заполнении книги покупок в 2 квартале эта часть попадает в раздел 4 декларации по НДС., сотв-но мы их должны указать в программе Возмещение НДС налогоплательщик. Вот , вопрос, в каком разделе, где договора с Иными лицами?