Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет у комитента операций по импорту в 1С 8.3

11 сентября 2014 в 10:47
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно провести в программе 1С 8.3 операции.
Мы (ООО на ОСН) приобретаем товар за границей через комиссионера. Контракт заключен между комиссионером и поставщиком в евро. Право собственности на товар переходит к нам в момент погрузки  в машину перевозчика на складе поставщика. Т.е.  погрузили товар 01.08.14, ГТД от 03.08.14, а отпуск разрешен в ней от 04.08.14, а на склад к нам товар приехал 05.08.14 и от этой же даты отчет комиссионера (причем валюту они могут купить по нескольким п/п в разные дни, например 15.07.14 и 28.07.14). Как и когда мы должны оприходовать товар и расходы комиссионера, м как отразить входящий НДС по декларации и суммовые разницы?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
11 сентября 2014 в 11:02
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
15 сентября 2014 в 14:44
Добрый день!
Цитата (Plazma):Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно провести в программе 1С 8.3 операции.
Мы (ООО на ОСН) приобретаем товар за границей через комиссионера. Контракт заключен между комиссионером и поставщиком в евро. Право собственности на товар переходит к нам в момент погрузки  в машину перевозчика на складе поставщика. Т.е.  погрузили товар 01.08.14, ГТД от 03.08.14, а отпуск разрешен в ней от 04.08.14, а на склад к нам товар приехал 05.08.14 и от этой же даты отчет комиссионера (причем валюту они могут купить по нескольким п/п в разные дни, например 15.07.14 и 28.07.14). Как и когда мы должны оприходовать товар и расходы комиссионера, м как отразить входящий НДС по декларации и суммовые разницы?
Сразу скажу, что такие ситуации не совсем понятны и даже не всегда корректны.
Поясните, пож-та. По ГТД - вы импортер?
Все прочие возмещения сумм вашему агенту (комиссионеру) можно отразить в пр-ме. В этом нет вопросов.
Но всё же,... вы - импортер по ГТД? или ваш агент?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
15 сентября 2014 в 14:52
Добрый день, Алена!
По ГТД импортер комиссионер, мы там никак не фигурируем.
расходы комиссионера мы вешали как доп.расходы на оборудование.
Алена Светлая Консультант
19 сентября 2014 в 14:20
Добрый день! Если ваш агент- импортер, то расходы по отчету агента при приобретении через него товаров отражайте, как написали, через "Поступление доп.расходов".
Цитата (Plazma):Мы (ООО на ОСН) приобретаем товар за границей через комиссионера. Контракт заключен между комиссионером и поставщиком в евро. Право собственности на товар переходит к нам в момент погрузки  в машину перевозчика на складе поставщика. Т.е.  погрузили товар 01.08.14, ГТД от 03.08.14, а отпуск разрешен в ней от 04.08.14, а на склад к нам товар приехал 05.08.14 и от этой же даты отчет комиссионера (причем валюту они могут купить по нескольким п/п в разные дни, например 15.07.14 и 28.07.14). Как и когда мы должны оприходовать товар и расходы комиссионера, м как отразить входящий НДС по декларации и суммовые разницы?
Товар должны приходовать той датой, которая указана в контракте с ин. поставщиком (согласно условиям его), если он заключен напрямую с вами.
А если контракт от своего имени заключал с иностранной компанией ваш агент, то, по идее, он вам определенной датой должен перевыставить документы на товар. Вероятно, дата перевыставленной накладной на товары в ваш адрес должна совпадать с датой Отчета агента.

Что касается даты документов по прочим расходам, то, на мой взгляд, на дату утверждения вами отчета агента вам и нужно отражать расходы.
А так как кроме поставки товаров от ин.поставщика в евро, все остальные суммы оплачены агентом в рублях, то и расходы вы признаете так, как они отражены в отчете агента (в рублях).
19 сентября 2014 в 15:02
Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер