Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Бухгалтерские проводки по переносу остатков с 62-го на 76-й счет

26 октября 2014 в 15:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в 1С сделать бухгалтерскую проводку по переносу остатка с 62 на 76КУ счет? Мы управляющая компания раньше отражали начисления по коммунальным платежам на 62 счете. Теперь перешли на 1С и отражаем на 76 КУ. На 62 счете осталась задолженность жителей по квартплате перед управляющей компанией.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
26 октября 2014 в 17:36
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

 Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
28 октября 2014 в 02:20
Доброго времени суток!
Цитата (Ксюша Б):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в 1С сделать бухгалтерскую проводку по переносу остатка с 62 на 76КУ счет? Мы управляющая компания раньше отражали начисления по коммунальным платежам на 62 счете. Теперь перешли на 1С и отражаем на 76 КУ. На 62 счете осталась задолженность жителей по квартплате перед управляющей компанией.
Вы не хотите вручную "Операцией БУ/НУ" (проводкой) переносить?  Много контрагентов, долго проводки Дт 76КУ  Кт 62 рисовать? В этом вопрос?
А во "вводе начальных остатков" в 1С данные по сч.62 у вас как появились?..
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
28 октября 2014 в 09:34
Здравствуйте. Ранее мы проводили начисления по 62,а потом перешли на 76,но сальдо по 62 осталось.т.е.задолженность за жителями квартир. Теперь мы занесли сальдо на 76, а как убрать с 62. Обнулить Дт 62 Кт 000?
Алена Светлая Консультант
29 октября 2014 в 11:20
Цитата (Ксюша Б):Здравствуйте. Ранее мы проводили начисления по 62,а потом перешли на 76,но сальдо по 62 осталось.т.е.задолженность за жителями квартир. Теперь мы занесли сальдо на 76, а как убрать с 62. Обнулить Дт 62 Кт 000?
Если вы именно вносили остатки (или переносили, или сворачивали базу), так, что в проводках получилось (на момент ввода остатков):
Дт62 Кт000, то можно было бы обработкой "Групповая обработка справочников и документов" произвести замену счетов в записях нач.остатков. Заменить сч62.01 на счет 76.хх. Я так понимаю, у вас по сч62 была аналитика- контрагенты и договоры.Думаю Эта аналитика со сч76.хх тоже "работает". На сколько помню, встроенной обработке замена под силу.Грустный

Если вы уже пошли иным путем, то лишние входные сальдо нужно удалить из базы (видимо, по сч62, если я вас правильно поняла).
30 октября 2014 в 10:54
Здравствуйте. У нас Бухгалтерия предприятия 2.0.62.4 + БИТ:Жилищно коммунальное хозяйство. Ранее начисления вводились вручную общей суммой из программы в которой производились начисления по коммунальным платежам, в программу Бухгалтерия предприятия документом реализация товаров и услуг проводкой Дт 62 Кт 90.01.1. С 01.08.2014г. стали производить начисления по коммунальным платежам в БИТ ЖКХ и оттуда автоматически формируется проводка Дт 76 КУ Кт 90.01.1. По 62 осталась задолженность за жителями. Мы из той программы в которой работали в БИТ ЖКХ эту задолженность занесли документом Ввод начальных остатков Дт 76 КУ Кт 000. Теперь нужно убрать сальдо с 62 счета?
Алена Светлая Консультант
31 октября 2014 в 00:32
Цитата (Ксюша Б):Здравствуйте. У нас Бухгалтерия предприятия 2.0.62.4 + БИТ:Жилищно коммунальное хозяйство. Ранее начисления вводились вручную общей суммой из программы в которой производились начисления по коммунальным платежам, в программу Бухгалтерия предприятия документом реализация товаров и услуг проводкой Дт 62 Кт 90.01.1. С 01.08.2014г. стали производить начисления по коммунальным платежам в БИТ ЖКХ и оттуда автоматически формируется проводка Дт 76 КУ Кт 90.01.1. По 62 осталась задолженность за жителями. Мы из той программы в которой работали в БИТ ЖКХ эту задолженность занесли документом Ввод начальных остатков Дт 76 КУ Кт 000. Теперь нужно убрать сальдо с 62 счета?
Если у вас нет баланса на дату перехода (переноса) данных из одной конфигурации (базы учета) в другую, то нужно понять: только ли сальдо по сч.62.хх мешает балансу. И если "да", то нужно поудалять ненужные теперь записи по входящим нач.остаткам на счете 62.

Может, я не совсем вас поняла... Можете ОСВ по всем счетам на дату ввода нач.остатков выложить (в экселевском файле и в разрезе субсчетов).??
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер