Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как внести изменения в учетную политику в 1С для работы по экспорту?

White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
21 ноября 2014 в 07:48
Здравствуйте!

Наша организация находится на ОСНО, основной вид деятельности-оптовая торговля, реализация товара покупателям РФ. 

С ноября планируем осуществлять реализацию продукции не только на внутренний рынок , но и на экспорт.

Работаем в программе 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0.37.25)

Прошу помочь советом,  с чего начать работу по реализации экспорта в 1С:

Как внести изменения в  учетную политику (в конце года) в 1С , нужно ли для ведения раздельного учета открывать к счетам (41,90.01,90.02) дополнительные субсчета.

Заранее признательна за помощь!
Алена Светлая Консультант
21 ноября 2014 в 21:09
Здравствуйте!
Цитата (White_night):Здравствуйте!
Наша организация находится на ОСНО, основной вид деятельности-оптовая торговля, реализация товара покупателям РФ. 
С ноября планируем осуществлять реализацию продукции не только на внутренний рынок , но и на экспорт.
Работаем в программе 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0.37.25)
Прошу помочь советом,  с чего начать работу по реализации экспорта в 1С:
Как внести изменения в  учетную политику (в конце года) в 1С , нужно ли для ведения раздельного учета открывать к счетам (41,90.01,90.02) дополнительные субсчета. Заранее признательна за помощь!
Важно, чтобы была включена "полная" функциональность. И указан в Уч.политике в настройках по НДС - раздельный учет, по соответствующими субсчетам 19 счета.
Тогда вы сможете сами  непосредственно в документах поступления МПЗ указывать рядом с суммой вх.НДС к сч.19.03 субконто "Способ учета НДС" - "для операций по 0%". То есть, прямым путём сразу укажете, если будете знать.
И даже, если заранее будете знать, и отразите в поступлении вх.НДС с другим способом учета, то при оформлении док-та "Реализации товаров" со ставкой 0%, автоматически произойдет перенос субконто в регистрах учета НДС.

Субконто "Способ учета НДС"  для раздельного учета открывают только к субсчетам счет 19.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
26 ноября 2014 в 09:28
Алена!

Дело в том, что один из товаров получен в феврале. А раздельный учет по НДС введен с 01.10.2014г. Как нам быть в этой ситуации? Ведь в февральском поступлении такого субконто нет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
29 ноября 2014 в 22:45
Добрый  вечер!
Цитата (White_night):Алена!

Дело в том, что один из товаров получен в феврале. А раздельный учет по НДС введен с 01.10.2014г. Как нам быть в этой ситуации? Ведь в февральском поступлении такого субконто нет.
Наверное, вы могли бы с помощью "Операции БУ/НУ" и доп.кнопки по "корректировке регистров" сделать нужные манипуляции.
Например, в регистры, присоединяемые к Операции , можно добавить новую нужную "Раздельный учет НДС" с видом движения приход, как если бы вы только в октябре (при новой уч.политике) получили товар и ввели Поступление товара.

А вообще говоря, нужно понимать, что происходило с тем входным НДС по тому товару с февральской поставки, который у вас пойдёт на экспорт. Думаю
В части регистра "НДС предъявленный" и/или "НДС покупки" по той товарной позиции нужно смотреть, что было раньше.
В общем случае, прошлый НДС был, видимо, предъявлен поставщиком, но уже вами списан к вычету по расчетам с бюджетом (Д68.02 К19.03).., так или нет?
Тогда для проявившихся операций на экспорт его нужно восстановить. И таким образом нужно сделать несколько манипуляций, а не только подключить запись в Д19.03 по субконто раздельного учета - "для оп.по ст.0%".
Как у вас всё сложилось с тем входным НДС по февральскому поступлению, знаете пока только вы.Молчу
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
3 декабря 2014 в 13:33
Алена! пока ничего не делаем. Мы брали к вычету этот НДС. Сейчас его надо будет восстанавливать.
Алена Светлая Консультант
4 декабря 2014 в 21:22
Цитата (White_night):Алена! пока ничего не делаем. Мы брали к вычету этот НДС. Сейчас его надо будет восстанавливать.
Восстановите. Если программа при отражении экспорта сама этого не сделает, то отразите вручную внеся в базу запись о восстановлении через док-т "Отражение начисления НДС". 
Ваш вопрос был про изменения в Уч.политику... вы же пытаетесь экспорт заранее разобрать, как мне кажется. Или я не права? Молчу
Не забывайте, пож-та, про правила форума: в одной теме один вопрос. Иначе неудобно отвечать.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
8 декабря 2014 в 12:03
Спасибо Алена!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер