Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как правильно отразить в 1С отгрузку, если у клиента изменилась форма собственности?

12 января 2015 в 16:41
Добрый день. 
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098). 
Подскажите пжл, как можно решить следующую проблему:
До 01.10.2014 клиент имел форму собственности ОАО. Были отгрузки и поступления денежных средств. На 01.10.2014 за нами числилась задолженность в размере  32000=.
С 01.10.2014 клиент изменил форму собственности на ООО. 15.11.14 мы им отгрузили ранее оплаченный товар. 
Сейчас, при подготовке к отчетности выяснилось, что по ОАО - мы должны, по ООО - они должны. 
Что можно сделать, что бы задолженности закрылись? По факту их нет.
Kamushek  125 262 балла
12 января 2015 в 17:34
Добрый день!
Сделайте документ "Корректировка долга". Они же вам присылали официальное письмо о реорганизации в форме преобразования?
14 января 2015 в 14:56
Спасибо. Письмо есть. Корректировка долга - это на закладке "Покупки"-"Корректировка поступления"?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 262 балла
14 января 2015 в 15:01
Нет, это там же, но Корректировка долга.
Укажите какая у вас программа?
14 января 2015 в 15:13
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098). 
Увидела на закладке "Расчеты с контрагентами". Сейчас попробую сделать. Еще раз вам спасибо.
Корректировку внесла. В оборотке ни чего не изменилось, как было два контрагента, так и осталось: у одного дебиторка, у другого -кредиторка.
В отчете "Задолженность покупателей" , так же не все встало корректно - нет нашей задолженности. ОАО оплатило нам 32000=, ООО мы отгрузили 31300= ( в т.ч. как ОАО 15000=, как ООО 16300= все по одному договору). В отчете "задолженность покупателей"  потерялись 700 рублей.
Сформировала акты сверки:
ООО - нет задолженности 
ОАО - как были мы им должны, так и остались.
Что я сделала не верно? Вносила: "Корректировка долга" - вид операции "Прочие операции", на закладках ДЗ и КЗ все заполнила - на закладке "Счета учета" выбрала контрагентов и счета.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер