Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ввод начальных остатков в 1С 8.2 при УСН

PtichkaE (автор вопроса)  56 баллов, г. Санкт-Петербург
19 января 2015 в 14:31
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, что делаю не так:
ООО (УСН, доходы-расходы) делаю ввод начальных остатков на 31.12.2014г. в 1 С 8.2 по 60 счету (кредитоская задолженность).
В январе 2015г. делаю оплаты этим поставщикам, но расходы (учитываемые при исчислении НБ) в графу 7 КУДР не попадают.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
19 января 2015 в 15:21
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

 Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
PtichkaE (автор вопроса)  56 баллов, г. Санкт-Петербург
19 января 2015 в 16:05
Спасибо.

Программа - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.7) / 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 298 баллов
21 января 2015 в 09:44
Добрый день!
Цитата (PtichkaE):Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, что делаю не так:
ООО (УСН, доходы-расходы) делаю ввод начальных остатков на 31.12.2014г. в 1 С 8.2 по 60 счету (кредитоская задолженность).
В январе 2015г. делаю оплаты этим поставщикам, но расходы (учитываемые при исчислении НБ) в графу 7 КУДР не попадают.
А с какой стати кредиторская задолженность должна попасть в КУДиР? В КУДиР попадают расходы. Что за расход был у вас, который вы оплатили?
Товары, материалы или услуги?
PtichkaE (автор вопроса)  56 баллов, г. Санкт-Петербург
21 января 2015 в 15:13
Цитата (Kamushek):Добрый день!
с какой стати кредиторская задолженность должна попасть в КУДиР? В КУДиР попадают расходы. Что за расход был у вас, который вы оплатили?
Товары, материалы или услуги?

Добрый день!

Кредиторская задолженность - сальдо кредитовое по субсчету 60 «Расчеты за продукцию (работы, услуги)» на начало/конец отчетного периода (у меня - 31.12.2014г. Д000 К60).  А расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты (12.01.2015г. Д60 К51). 
Поэтому эти расходы (услуги, материалы) должны попасть с графу 7 КУДиР.
Причина в вводе начальных остатков, видимо, я что-то не доделала.
Kamushek  125 298 баллов
21 января 2015 в 15:20
Если вы не будете отвечать на вопросы - никогда и не введете...
PtichkaE (автор вопроса)  56 баллов, г. Санкт-Петербург
21 января 2015 в 16:21
Это были и услуги и материалы, то что попадает под перечень расходов ст.346.
Надо конкретизировать какие услуги и материалы?
Хочу добавить, что если бы не ввод начальных остатков (переход на др. программу) - все бы "село" в графу 7 и вопроса не было.
PtichkaE (автор вопроса)  56 баллов, г. Санкт-Петербург
21 января 2015 в 16:31
Цитата (Kamushek):Если вы не будете отвечать на вопросы - никогда и не введете...

Это были и услуги и материалы, то что попадает под перечень расходов ст.346.
Надо конкретизировать какие услуги и материалы?
Хочу добавить, что если бы не ввод начальных остатков (переход на др. программу) - все бы "село" в графу 7 и вопроса не было.
Kamushek  125 298 баллов
21 января 2015 в 17:50
Конечно важно... Кирпичная стена
Если это услуги, которые были получены и благополучно отнесены на затраты в 2014, то для таких услуг надо заполнить остатки - Прочие непризнанные расходы по УСН, заполняются на отдельной закладке в Помощнике по вводу остатков. Так как остатки по 60 счету уже есть, то надо правильно подобрать документ расчетов, тот который был указан при вводе остатков - надо указать и при вводе остатков по не списанным услугам.
С материалами еще несколько сложнее...
Вы материалы уже списали в производство или они остались на складе и есть остатки в бух учете? Каждый случай надо рассматривать отдельно.
PtichkaE (автор вопроса)  56 баллов, г. Санкт-Петербург
23 января 2015 в 10:37
Цитата (Kamushek):Конечно важно... Кирпичная стена
Если это услуги, которые были получены и благополучно отнесены на затраты в 2014, то для таких услуг надо заполнить остатки - Прочие непризнанные расходы по УСН, заполняются на отдельной закладке в Помощнике по вводу остатков. Так как остатки по 60 счету уже есть, то надо правильно подобрать документ расчетов, тот который был указан при вводе остатков - надо указать и при вводе остатков по не списанным услугам.
С материалами еще несколько сложнее...
Вы материалы уже списали в производство или они остались на складе и есть остатки в бух учете? Каждый случай надо рассматривать отдельно.
Добрый день, огромное спасибо за ответ.
Услуги сделала как вы рекомендовали - получилось, сумма попала в графу 7.
С материалами пока не колдовала.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер