Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка декларации по алкоголю

20 января 2015 в 15:07
Суть вопроса: ООО находится на ЕНВД. В 4 квартале 2014 года магазин фактически вернул поставщику товар по коду Х - 1,8 дкл. Все прошло документально и у нас, и у поставщика. А при составлении декларации за 4 квартал оказалось, что остатки по этому поставщику по коду Х - нулевые. В общем: перепутали поставщика и возвращать ему  документально по декларации - нечего. Последний приход по этому поставщику по этому коду был во 2 квартале 2014, получается излишне поставили в "продажу". Что делать? Т.к. сроки сдачи за 4 квартал поджимали, пришлось сдать без возврата поставщику. А поставщик отчитается правильно. Ошибка вылезет однозначно. Подскажите пожалуйста: 1) корректировку подавать придется за 2-3 квартал (с разрешения Департамента), а за 4 квартал в свободном доступе; 2) как умно написать заявление на сдачу корректировок по этой ситуации; 2) какие последствия сдачи (ст. 15.13 КОАП).????
Магазин Алко  14 141 балл
20 января 2015 в 15:23
Добрый день!
У розницы возврат указывается в табл.1, где нет поставщиков, а только коды АП и производители, т.е. у розницы оформление возврата в декларации не привязывается к поставщикам и накладным.
Может быь у вас в табл.1 есть такое количество продукции по данному коду и производителю от других поставщиков,чтобы оформить возврат. Если нет, то можно поставить возрат по этому же коду, но от другого производителя.Может быть это и пройдет.
Для подачи корректировок писать в субъект, примерная форма прилагается.
Прикреплен 1 файл:
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСТУПЕ.doc
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
20 января 2015 в 15:58
Цитата (ELPeregudova):Суть вопроса: ООО находится на ЕНВД. В 4 квартале 2014 года магазин фактически вернул поставщику товар по коду Х - 1,8 дкл. Все прошло документально и у нас, и у поставщика. А при составлении декларации за 4 квартал оказалось, что остатки по этому поставщику по коду Х - нулевые. В общем: перепутали поставщика и возвращать ему  документально по декларации - нечего. Последний приход по этому поставщику по этому коду был во 2 квартале 2014, получается излишне поставили в "продажу". Что делать? Т.к. сроки сдачи за 4 квартал поджимали, пришлось сдать без возврата поставщику. А поставщик отчитается правильно. Ошибка вылезет однозначно. Подскажите пожалуйста: 1) корректировку подавать придется за 2-3 квартал (с разрешения Департамента), а за 4 квартал в свободном доступе; 2) как умно написать заявление на сдачу корректировок по этой ситуации; 2) какие последствия сдачи (ст. 15.13 КОАП).????

Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
21 января 2015 в 07:59
Цитата (Кира Лерская):
Цитата (ELPeregudova):Суть вопроса: ООО находится на ЕНВД. В 4 квартале 2014 года магазин фактически вернул поставщику товар по коду Х - 1,8 дкл. Все прошло документально и у нас, и у поставщика. А при составлении декларации за 4 квартал оказалось, что остатки по этому поставщику по коду Х - нулевые. В общем: перепутали поставщика и возвращать ему  документально по декларации - нечего. Последний приход по этому поставщику по этому коду был во 2 квартале 2014, получается излишне поставили в "продажу". Что делать? Т.к. сроки сдачи за 4 квартал поджимали, пришлось сдать без возврата поставщику. А поставщик отчитается правильно. Ошибка вылезет однозначно. Подскажите пожалуйста: 1) корректировку подавать придется за 2-3 квартал (с разрешения Департамента), а за 4 квартал в свободном доступе; 2) как умно написать заявление на сдачу корректировок по этой ситуации; 2) какие последствия сдачи (ст. 15.13 КОАП).????

Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Извините, я новичок! Будем соблюдать в дальнейшем!
21 января 2015 в 08:01
Цитата (Магазин Алко):Добрый день!
У розницы возврат указывается в табл.1, где нет поставщиков, а только коды АП и производители, т.е. у розницы оформление возврата в декларации не привязывается к поставщикам и накладным.
Может быь у вас в табл.1 есть такое количество продукции по данному коду и производителю от других поставщиков,чтобы оформить возврат. Если нет, то можно поставить возрат по этому же коду, но от другого производителя.Может быть это и пройдет.
Для подачи корректировок писать в субъект, примерная форма прилагается.
Спасибо большое за совет! Попробую.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер