Пожалуйста, помогите мне разобраться с неподтвержденным НДС 0% . Я сделала раздельный учет и у меня в книге продаж сформировалась сфет-фактура неподтвержденного НДС 0% и отразилось все проводкой Д-т 68.22 К-т 68.02 далее он делает проводку Д-т 91.02  К-т 68.22  т.е. обороты по сч 68.22 закрываются. Правильно ли считает  программа и нужно ли мне отражать этот начисленный НДС (не подтвержденный НДС 0%) в книге продаж и в расчете НДС и заполнении декларации.  Если я буду подтверждать НДС 0% в след квартале, то он мне скорректирует эти проводки?