Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как провести взаимозачет в 1С 8.2?

3 февраля 2015 в 14:31
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90),помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:была продажа услуг,допустим на 500 тыс,услуги приняли не полностью,по претензии заказчика сделали акт взаимозачета на 3 000,получается что они не доплачивают по договору эти 3000 тысячи!сейчас чтобы не было расхождения по акту сверки как правильно мне оформить операцию?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
3 февраля 2015 в 15:19
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.

 Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
юлия79  213 413 баллов, г. Омск
4 февраля 2015 в 17:20
Добрый день!

Цитата (Юлия 2008):1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90),помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:была продажа услуг,допустим на 500 тыс,услуги приняли не полностью,по претензии заказчика сделали акт взаимозачета на 3 000,получается что они не доплачивают по договору эти 3000 тысячи!сейчас чтобы не было расхождения по акту сверки как правильно мне оформить операцию?
Претензию нужно "оприходовать".

Оказали услуги Дт 62 Кт 90 500 000
Заказчик выставил претензию Дт 91.2 Кт 76 3 000
Проводите зачет Дт 76 Кт 62  3 000
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер