Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Внесение остатков по заработной плате и НДФЛ в 1С Бухгалтерия 3.0

3 февраля 2015 в 14:48
Добрый день.
Программа 1С Бухгалтерия 3,0 версия 3.0.37.36 платформа 8,3

Помогите пожалуйста в таком вопросе.
Вносим остатки по зарплате  через  Помощник ввода остатков проводкой Дт 000 Кт 70 по каждому сотруднику- указываем сумму задолженности по зарплате.
Каким образом внести остатки по удержанному НДФЛ с каждого сотрудника, чтобы правильно формировалась справка 2-НДФЛ.
И при дальнейшем перечислении НДФЛ -правильно распределялось перечислении НДФЛ по каждому сотруднику.
Алена Светлая Консультант
5 февраля 2015 в 01:42
Здравствуйте!
Цитата (Nata_Lina):Вносим остатки по зарплате через Помощник ввода остатков проводкой Дт 000 Кт 70 по каждому сотруднику- указываем сумму задолженности по зарплате.
Каким образом внести остатки по удержанному НДФЛ с каждого сотрудника, чтобы правильно формировалась справка 2-НДФЛ.
И при дальнейшем перечислении НДФЛ -правильно распределялось перечислении НДФЛ по каждому сотруднику.
Поясните, пож-та.
Вы вносите нач.остатки на начало 2015года?
Сальдо для целей бухучета вы вносите так, как они сложились по счетам в предыдущей учетной программе.
НДФЛ, который исчислен с зарплаты декабря 2014г и уменьшил суммы на руки, втаскивать в учет с 01.01.2015 года уже не обязательно! Стоп! Я не про сумму по б/сч.68.01, а про регистры НДФЛ, в частности, для удержания и перечисления. Можно, но не обязательно.
По всем суммам НДФЛ по доходам работников за 2014г вы должны  составить отчеты (справки 2-ндфл) в прежней программе.
Даже если выплата зарплаты за декабрь пройдет уже в январе в БП 3.0, нет смысла "биться" за ндфл-2014.
Вы не согласны?
5 февраля 2015 в 11:03
Добрый день. Спасибо за ответ.
У нас нюанс- мы крымское предприятие, которое перешло с украинских стандартов на российские. И на момент перехода 31 октября 2014г. были остатки по ЗП и НДФЛ(причем с копейками) еще начисленные по крымским законам.
Их необходимо внести в программу, так как выплата производилась уже в момент -когда предприятие считается российским.
Возникает коллизия. При перечислении НДФЛ через документ "Списание с расчетного счета" программа автоматически распределяет его на сотрудников. Хотя в отчетность 2-НДФЛ эти суммы попасть не должны.
Поэтому прошу помощи- как избежать этого нюанса.
Было бы проще если остатки вносились бы на 1 число, но есть проблемы - когда остатки должны вносится и в другой период.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
5 февраля 2015 в 23:54
Цитата (Nata_Lina):У нас нюанс- мы крымское предприятие, которое перешло с украинских стандартов на российские. И на момент перехода 31 октября 2014г. были остатки по ЗП и НДФЛ(причем с копейками) еще начисленные по крымским законам.
Их необходимо внести в программу, так как выплата производилась уже в момент -когда предприятие считается российским.
Возникает коллизия. При перечислении НДФЛ через документ "Списание с расчетного счета" программа автоматически распределяет его на сотрудников. Хотя в отчетность 2-НДФЛ эти суммы попасть не должны.
Поэтому прошу помощи- как избежать этого нюанса.
Было бы проще если остатки вносились бы на 1 число, но есть проблемы - когда остатки должны вносится и в другой период.
Очень приятно видеть здесь крымчан. Улыбаюсь
Ну, что ж. Вы наверное, правы.
Если создаются при перечислении суммы НДФЛ по прежним "крымским" законам и расчетам , то в регистре НДФЛ "российского значения" Подмигиваю, где сумма распределяется автоматом по сотрудникам, такое распределение лишнее. Я вас верно поняла?

Немного всё же поясните, пож-та.
У вас сейчас в использовании типовая российская конфигурация но для Крыма? (я её не видела...)Думаю 
Как я понимаю, сумма НДФЛ "крымского наполнения" учитывается вами на том же бух.счете 68.01, что и "российский" НДФЛ. Верно?

Если нужно повыкидывать лишнее распределение из регистров НДФЛ, то можно попробовать это сделать прямо в результате проведения док-та "Списание с р/счета" (по кнопке "Дт / Кт" - результаты проведения). 

Это радикальный подход, конечно. Молчу И редко применяется. Слишком жесткое решение вопроса.
Устанавливается в результате проведения галочка (ручная корректировка), и сразу появляется возможность редактировать записи в регистрах. И при крайней необходимости вовсе удалить ненужные записи в регистрах.

Скажите, пож-та. В принципе, я вас верно поняла? А?
9 февраля 2015 в 14:31
Алена, спасибо за ответ.

Бухгалтерия 3,0- у нас типовая российская.
И НДФЛ как остатки по итогам инвентаризации по счетам вносился на счет 68.10.
Я поступила "радикально"Улыбаюсь.
Потому что иначе не смогла победить ситуацию.
Вручную поправила НДФЛ и сформировала правильные отчеты 2-НДФЛ за 2014год.
Надеюсь больше не вылезет радикальноисправленная проводка Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер