Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Включение в КУДиР расходов по основному средству, оплаченному позже постановки на учет в 1С 8.3

11 февраля 2015 в 10:34
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, новичку! 
УСН (Д-Р 15%), 1С 8 3.0
ОС приобретено (поставлено на учет) в феврале на 100 0000, оплата поставщику произошла только в июне, в книгу доходов и расходов в 1С 8.3 в июне поставлен расход (6 гр.) на сумму оплаты 100 000 и принята  в НУ (7 гр.) сумма НДС, оплаченного поставщику 15 254,24,  по итогам 3 квартала включены в базу расходы по амортизации. И т.д. И по итогам года выходит картина, что в книгу (7 гр.) включены все расходы по амортизации в полной сумме 100 000, и плюс тот принятый в июне НДС. Как в книге в 1с должно вставать оплата после постановки на учет, как этот НДС убрать?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
11 февраля 2015 в 11:02
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
11 февраля 2015 в 11:27
Извините, устрановлена  1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443)
Kamushek  125 444 балла
13 февраля 2015 в 20:30
Добрый день!
Цитата (Анастасия Преловская):УСН (Д-Р 15%), 1С 8 3.0
ОС приобретено (поставлено на учет) в феврале на 100 0000, оплата поставщику произошла только в июне, в книгу доходов и расходов в 1С 8.3 в июне поставлен расход (6 гр.) на сумму оплаты 100 000 и принята в НУ (7 гр.) сумма НДС, оплаченного поставщику 15 254,24, по итогам 3 квартала включены в базу расходы по амортизации. И т.д. И по итогам года выходит картина, что в книгу (7 гр.) включены все расходы по амортизации в полной сумме 100 000, и плюс тот принятый в июне НДС. Как в книге в 1с должно вставать оплата после постановки на учет, как этот НДС убрать?
А как вы это оформляли, подробно опишите какие документы делали.
И обязательно укажите какая у вас программа?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер