Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС при выставлении исправленного счета-фактуры

11 февраля 2015 в 14:03
Здравствуйте,
у нас следующая ситуация: в декабре 2014 г. поставщик услуг выставил нам с/ф на 10 000 руб., я приняла НДС в зачет, сдала декларацию за 4 кв. НДС. А в конце января выясняется, что поставщик предоставил не точные данные, и выставил нам с/ф уже на 11 000 руб. И у себя они приняли к учету с/ф на 11 000, это услуги связи и машина досчитала 1000 руб. Доплату мы сделали в феврале .Что нам делать, чтобы не сдавать уточненную декларацию по НДС (не можем мы её сдать по отдельным причинам) Они предлагают нам исправленный с/ф текущей датой и письмо на официальном бланке, что документы предоставили поздно. Вопрос: Если я сейчас отражу исправленную с/ф на 11 000 в феврале (исправленную за декабрь), НДС к уменьшению, в данном случае нужно ли будет подавать уточненку? Всем заранее спасибо!

P.S. Если я запрошу у них корректировочную с/ф текущей датой? Как с уточненкой в данном случае?
юлия79  214 460 баллов, г. Омск
12 февраля 2015 в 12:30
Добрый день!

Если внесены исправления,то уточняется период,когда получен первичный счет-фактура.

Прочтите(также пройдите по ссылке во второй ссылке):

http://www.buhonline.ru/pub/news/2012/4/5872

http://www.buhonline.ru/pub/news/2012/8/6344
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер