Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование ОСВ в 1С Бухгалтерия предприятия

13 февраля 2015 в 16:10
Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.42).Закрыла год.Сформировала ОСВ. Форумчане-профессионалы,помогите советомМолюсь.Все ли в ОСВ "красиво"?Не нужно ничего закрывать руками?(Мы УСН).Но самое главное должен ли быть отражен счет 08 по ОС?

Спасибо.
Kamushek  124 961 балл
13 февраля 2015 в 17:15
Добрый день!
Цитата (margug):Все ли в ОСВ "красиво"?
А это как телепатически определить? Вы бы ее выложили.
16 февраля 2015 в 08:14
Прошу прощения
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xlsx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  124 961 балл
16 февраля 2015 в 09:09
Цитата (margug):Закрыла год.Сформировала ОСВ. Форумчане-профессионалы,помогите советом.Все ли в ОСВ "красиво"?Не нужно ничего закрывать руками?(Мы УСН).
Судя по вашей оборотке год программа закрыла, затратные счета закрыты, 90 закрыты, финансовый результат есть.
Цитата (margug):Но самое главное должен ли быть отражен счет 08 по ОС?
Вы покупали ОС? Судя по оборотке - да. Покупка ОС осуществляется на 08.04, а потом принятием к учету ОС, счет 08.04 закрывается. Все логично.
А почему ОС не амортизируете? Купили только в декабре?
16 февраля 2015 в 09:16
Да,купили в декабре
Kamushek  124 961 балл
16 февраля 2015 в 09:25
Тогда все красиво. В конце года обычно делают инвентаризации разные...   
Если у вас остатки на складе соответствуют, взаиморасчеты с контрагентами - 60,62,76 - соответствуют, взаиморасчеты с налоговой и фондами 68,69 - соответствуют.
Тогда все ОК.
16 февраля 2015 в 09:36
Больше никаких проводок ручных делать не нужно?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер