Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В КУДиР не отражаются дополнительные расходы, включаемые в себестоимость товара

3 марта 2015 в 09:57
Добрый день!

Коллеги, срочно нужна квалифицированная помощь. Уже третий день пытаюсь "победить" базу, но, увы, безрезультатно.
1C 8.3 Комплексная автоматизация 1.1 (самый свежий релиз от 25.02.15)

Классическая торговля. Купил - продал. 
Себестоимость товара оплачена поставщику до оприходования на склад, оплата от клиента получена до отгрузки.
себестоимость товара включается в КУДИР без каких-либо проблем.

но есть одно "но". От поставщика товар доставляется на склад силами ТК, что оформляется Поступлением дополнительных расходов.
В бухгалтерии все идеально - данные суммы уходят на увеличение стоимости товара на счете 41.01 и формируют его полную себестоимость.

но что мы видим в КУДИР? При отражении реализации, в графе принимаемых к УСН расходов отражается только сумма прямой себестоимости, т.е. без учета ТЗР.
пробовал поиграть с учетной политикой на эту тему "Расходы УСН". снимал/ставил галочку "списание запасов", как одно из условий отражения в КУДИР дополнительных расходов, включаемых в с/с.

теперь что бы я ни делал, в КУДИР попадают ТЗР в полной оплаченной их сумме. Без какого-либо соотнесения к стоимости связанных с ними и списанных товаров.

причем, одна их сумм поставок оплачивалась наличными через авансовый отчет - эта сумма вообще не отражается в расходах УСН (проверял кросс-таблицу)

теперь вопрос:
1) в какой последовательности и какие обработки нужно проводить в комплексной автоматизации для того, чтобы ТЗР (оплаченные и по реализованным и оплаченным товарам) включались в КУДИР в относящейся к реализованным товарам части?
2) может есть  какие-то подводные камни в учетной технологии? где-то галочку нужно поставить, признак указать и т.п.

заранее Вам благодарен за обстоятельные ответы!
Алена Светлая Консультант
6 марта 2015 в 01:01
Здравствуйте!
Играться в галочками, видимо, не всегда полезно.
Цитата (midiser):теперь что бы я ни делал, в КУДИР попадают ТЗР в полной оплаченной их сумме. Без какого-либо соотнесения к стоимости связанных с ними и списанных товаров.

причем, одна их сумм поставок оплачивалась наличными через авансовый отчет - эта сумма вообще не отражается в расходах УСН (проверял кросс-таблицу)

теперь вопрос:
1) в какой последовательности и какие обработки нужно проводить в комплексной автоматизации для того, чтобы ТЗР (оплаченные и по реализованным и оплаченным товарам) включались в КУДИР в относящейся к реализованным товарам части?
2) может есть какие-то подводные камни в учетной технологии? где-то галочку нужно поставить, признак указать и т.п.
заранее Вам благодарен за обстоятельные ответы!
Да сложновато будет с обстоятельными ответами. Кроме того, что разработчики включают в "дополнения к описанию" в виде пояснительных текстов, к изменениям в релизах, на официальных интернет-сайтах от фирмы 1с  больше почти ничего не публикуется (новостного).
Так что просто внимательно читаем пояснения, включаемые с обновлениями в "Дополнения к описанию". Подмигиваю 
Цитата (Информация справочная): В случае применения УСН с объектом налогообложения "Доходы минус расходы" настраивается перечень событий, влияющих на принятие к налоговому учету дополнительных расходов на приобретение ТМЦ (интерфейс "Заведующий учетом", меню "Настройка учета - Учетная политика - Учетная политика (бухгалтерский и налоговый учет)", закладка "Расходы УСН"). Всегда требуется выполнение событий "Поступление дополнительных расходов" и "Оплата поставщику". Событие "Списание запасов" настраивается соответствующим флажком:
- Если для признания дополнительных расходов не требуется списание запасов, признание расходов выполняется документом "Поступление доп. расходов".
- Если требуется списание запасов, то признание расходов выполняется позднее специальной регламентной операцией в "Закрытии месяца" пропорционально списанию запасов.
Нет под рукой "упрощеночной демки" на КА8 ред.1.1. Времени нет играться... Надеюсь, разберётесь.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер