Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательное сальдо на счете 76.02

16 марта 2015 в 10:40
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: у нас транспортная компания, наш заказчик предъявил нам претензию и мы ее признали, в 1 С (8.3 Бухгалтерия Предприятия) я сделала проводку Д 91.02   К 76.02 при этом у меня сальдо отразилось по дебету 76.02 красным, правильно ли это??? Позже претензию мы оплатили Д 76.02 К 51 и сальдо закрылось. Но меня смущает, что до оплаты сальдо было красным и при проверки бухгалтерского учета в 1С выходит ошибка. Спасибо.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
16 марта 2015 в 11:38
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
18 марта 2015 в 00:07
Здравствуйте!
Цитата (uliyamarkova):я сделала проводку Д 91.02 К 76.02 при этом у меня сальдо отразилось по дебету 76.02 красным, правильно ли это??? Позже претензию мы оплатили Д 76.02 К 51 и сальдо закрылось. Но меня смущает, что до оплаты сальдо было красным и при проверки бухгалтерского учета в 1С выходит ошибка.
Дело в том, что вы применили сч76.02 "Расчеты по претензиям" - выставленным, в плане счетов - субсчет активный, сальдо изначально должно образовываться по Дт (Д76.02 К91.01), а потом погашаться (Кт 76.02). Применяется продавцом. У вас же ровно наоборот.
Можно оставить как есть, если в целом вам не мешает.
А можно изменить на другой активно-пассивный субсчет 76счета.
Важно, чтобы на конец квартал (года) не было минусового сальдо по счету 76.02.
23 марта 2015 в 13:11
Понятно, спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер