Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет паушального платежа в 1С 8.3

23 марта 2015 в 22:00
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. 1с8,3 ООО УСН оплачен поушальный платеж как прочие на счет76,09, получена счет фактура от поставщика отнесена на 97,21. Нужно чтобы списывался по частям в течении всего срока действия договора. И в кудир попадал частями. В бухгалтерском учете так и происходит, а в кудир попадает все сумма единовременно как исправить.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
23 марта 2015 в 22:08
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
23 марта 2015 в 22:13
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.55) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1482)
Алена Светлая Консультант
29 марта 2015 в 00:12
Здравствуйте!
Цитата (Ekat-pl):ООО УСН оплачен поушальный платеж как прочие на счет76,09, получена счет фактура от поставщика отнесена на 97,21. Нужно чтобы списывался по частям в течении всего срока действия договора. И в кудир попадал частями. В бухгалтерском учете так и происходит, а в кудир попадает все сумма единовременно как исправить.
Я не уверена, что установка на равномерное признание в НУ УСН предусмотрена по пауш.платежу законодательно (нормативными актами). Однако...

Попробуйте использовать не операции по сч97.21 и не два документа: Списание с р/сч (для проводки Д76.09 К51, КУДир гр.6 всего) плюс Поступление т.и у (вкладка услуги; для проводки Д97.21 К76.09 и КУДиР гр7 с расходом НУ по всей сумме, тк.к вы проставили "Расходы НУ принимаются")...
А попробуйте использовать только док-т "Списание с р/счета" с видом операции "прочее списание" , договором вида "прочее", и использованием счета 76.01.9 под названием "Платежи (взносы) по прочим видам страхования", на котором одним из субконто является справочник РБП.
Предполагаю, что расход НУ принимаемый в док-те "Списания с р/сч" можно оставить нулевым (не принимать в НУ).
А затем по правилу, указанному в сроках списания в карточке РБП (субконто к сч.76.01.9), ежемесячно регламентной операцией "Списание РБП" убедиться в правильном списании, в т.ч. для целей КУДиР.

В прочем, это нужно проверить. Передо мной нет для проверки базы с УСН Д-Р, увы... Не исключено, что придется добавлять вручную помесячные записи о признании доли списанной с РБП в НУ УСН, специальным документом "Записи Книги учета доходов и расходов", ежемесячно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер