Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение книги покупок при отражении НДС к вычету

Елена Темникова (автор вопроса)  5 099 баллов, г. Краснодар
21 апреля 2015 в 12:44
Добрый день. При формировании книги покупок в 1 С8.3 в строках, где по коду 22 отражен НДС к вычету в графе "номер и дата счет-фактуры продавца" программа оставляет пустые места. Так и должно быть или нужно туда проставить номера и даты счетов-фактур на авансы, отраженные в книге продаж? Спасибо.
Вопрос "в догонку" : авансы были в 4 кв 2014 года. Налоговая все равно попросит объяснений?
Алена Светлая Консультант
28 апреля 2015 в 17:22
Добрый день!
Цитата (Елена Темникова):Добрый день. При формировании книги покупок в 1 С8.3 в строках, где по коду 22 отражен НДС к вычету в графе "номер и дата счет-фактуры продавца" программа оставляет пустые места. Так и должно быть или нужно туда проставить номера и даты счетов-фактур на авансы, отраженные в книге продаж? Спасибо.
Вопрос "в догонку" : авансы были в 4 кв 2014 года. Налоговая все равно попросит объяснений?
Нет, пустых граф с номером и датой счет-фактуры продавца в Книге покупок быть не должно! 
 
Решение могло быть обычное:
- дождаться максимально близко выпущенного к дате сдачи Декларации по НДС релиза обновления конфигурации;
- обновить конфигурацию;
- перепровести все документы в базе по организации;
- переформировать через "Помощника по учету НДС" все регламентные операции по НДС в предлагаемой (стрелочкой) последовательности;
- создать новую (с чистого листа) Декларацию;
- подвергнуть её проверкой для выгрузки;
- и, наконец, выгрузить в файл *.xml или отослать сразу в ИФНС, если используете 1с-отчетность.
Елена Темникова (автор вопроса)  5 099 баллов, г. Краснодар
29 апреля 2015 в 09:38
Спасибо. Просто я вводила документ "отражение НДС  к вычету" при каждой реализации, по которой ранее был аванс. Потом решила попробовать воспользоваться "регламентными операциями по НДС" и все получилось так, как надо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер