Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение и подача уточненной декларации по НДС за 1-й квартал 2015 года

23 апреля 2015 в 07:34
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, как заполнить уточненку (8,9 разделы) по НДС за 1 кв. 15 г. при следующих условиях:
1. в книге покупок номер счета-фактуры поставщика указан с ошибкой
2. в книге покупок счет-фактура зарегистрирован на другого контрагента
3. после отправки первичной НД в бухгалтерию поступили мартовские акты от покупателей
Правильно ли я понимаю, что надо загрузить книгу продаж (без изменений), книгу покупок (изменить в ней же неправильный номер счф), подгрузить Доплист книги покупок (сторно счф по другому контрагенту, плюсом счф с нужным контрагентом) и Доплист книги продаж по "опоздавшим" актам (по книгам и доплистам признак актуальности "0").
И когда лучше подать уточненку - сейчас или после 27-го? Спасибо!
юлия79  213 993 балла, г. Омск
27 апреля 2015 в 11:49
27 апреля 2015 в 12:30
Спасибо,  уже подписана на ту тему))
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Рогова  234 635 баллов, г. Ростов-на-Дону
27 апреля 2015 в 21:27
28 апреля 2015 в 06:56
И Вам спасибо! собираем инфу по крупицамПодмигиваю)
Баскова  478 баллов, г. Мурманск
28 апреля 2015 в 10:22
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=294147 

Моя тема указана выше. Я добавила реализацию в книгу продаж.Сформировала ее заново без доп.листов.Книга покупок не менялась.Уточненную подала 26-го апреля без доп.листов.В 8 разделе признак актуальности "1", так как ничего не меняется, в 9 разделе "0"(подлежит замене).Из налоговой пришла положительная квитанция о вводе декларации. 
А может всегда можно обходиться без доп.листов, даже после срока сдачи отчетности?Смотрела одно видео об НДС(ссылку не буду выкладывать,так как на форуме это запрещено) и там говорилось, что специалисты ФНС высказывали свое мнение о том, что можно просто заново загружать 8,9 раздел с нужными признаками актуальности и планируется в постановление 1137 внести такое изменение.
29 апреля 2015 в 12:39
Я вчера все-таки подала уточненку (заполнила ее так как описывала в своем же вопросе, только в книге продаж указала признак актуальности "1") и в ФНС приняли ее!!
Баскова  478 баллов, г. Мурманск
29 апреля 2015 в 23:20
Получается,что можно любым способом исправлять - хоть с доп.листом, хоть заново выгружать 8,9 раздел без доп.листа.
30 апреля 2015 в 10:59
Цитата (Баскова):Получается,что можно любым способом исправлять - хоть с доп.листом, хоть заново выгружать 8,9 раздел без доп.листа.
Вот и непонятно пока, все-таки в книге я поправила ток номер счф, суммы не меняла непосредственно в книгах...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер