Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС при импорте в 2 раза меньше, чем при реализации в России

27 апреля 2015 в 16:05
Торговая фирма импортирует товар и работает по ОСНО, при этом НДС в 2 раза меньше, чем при реализации на территории России.С какими фирмами по налогообложению работать, чтобы уменьшить НДС при реализации.
Ирина Ротнова Модератор
27 апреля 2015 в 16:08
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
27 апреля 2015 в 18:14
Здравствуйте!Прошу извинить,я впервые на форуме.Благодарю за  пояснение. Буду рад, если мой вопрос будет обсуждаться. Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
5 мая 2015 в 14:59
Добрый день!
Цитата (Nickshol):Буду рад, если мой вопрос будет обсуждаться.
Боюсь, что радость обсуждения откладывается.
Сначала нужно понять, о чем Вы хотите спросить...

Цитата (Nickshol):Торговая фирма импортирует товар и работает по ОСНО, при этом НДС в 2 раза меньше, чем при реализации на территории России.
Прежде всего, объясните, пожалуйста, каким образом у Вас НДС по импортному товару в два раза меньше.
Да, и к стати, где вы торгуете импортным товаром, если не на территории России?
И чем в таком случае вы торгуете уже на территории России?

Цитата (Nickshol):С какими фирмами по налогообложению работать, чтобы уменьшить НДС при реализации.
А это как понимать? Вы хотите спросить у нас схему уклонения от налогов?
Обсуждение таких схем запрещено правилами форума

Успехов!
5 мая 2015 в 16:36
Я задал элементарный вопрос. При ввозе я плачу НДС , при реализации на территории России продаю товар и мне платят с НДС , получается при этом сумма вдвое большая чем я оплатил при ввозе товара. По какой системе налогообложения мне работать, чтобы  уменьшить НДС. Что непонятного я спросил. Никаких уклонов от налогов я не ищу, но возможно есть путь снижения НДС (небольшое снижение будет лежать в затратах- хранение, перевозка и прочее).
Александр Погребс Главный консультант
5 мая 2015 в 17:04
Цитата (Nickshol):Я задал элементарный вопрос.
Значит, Вы выбрали не тот форум для вопроса. Раз мы просим Вас расшифровать ваш "элементарный вопрос".

Цитата (Nickshol):Никаких уклонов от налогов я не ищу, 
Это противоречит заявленному перед этим:
Цитата (Nickshol):По какой системе налогообложения мне работать, чтобы уменьшить НДС.
НДС при реализации уплачивается только при одной системе налогообложения - ОСНО.
При любой другой НДС не платится.
Но для перехода на другую систему налогообложения (например, УСН) нужно соблюсти условия по объему выручки, стоимости ОС, численности и некоторым другим показателям.
К тому же, будучи на УСН, Вы рискуете потерять своих покупателей, которые на ОСНО. Либо, чтобы их не потерять, будете вынуждены им поставлять товар по ценам, сниженным процентов на 15%. Чтобы компенсировать им "потерю" Вашего НДС.

Что касается НДС при ввозе на территорию РФ, то он платится при любой налоговой системе.

К тому же, Ваше главное заблуждение в уверенности, что при покупке товара за рубежом, Вы платите НДС при ввозе, а при покупке российского товара Вы его не платите, да еще и в вычеты вставляете.
Можете мне не поверить, но  при оплате российского товара Вы платите такой же НДС со всей стоимости товара. Только не сразу в бюджет, а поставщику.
А в вычеты Вы можете поставить, как НДС при ввозе, так и НДС, уплаченный российскому поставщику.
Я бы даже сказал больше - НДС при ввозе надежнее, чем НДС от поставщика - есть гарантия отсутствия фирмы-однодневки.
Конечно, я не рассматриваю поставщиков, которые на УСН. Для Вас (на ОСНО) они очень опасны...

Так что, никакого "двойного" НДС по импортному товару, по сравнению с российским, нет.
Есть только непонимание и желание не платить НДС вообще.

Так что, можете обижаться, но я Вам настоятельно рекомендую почитать хотя бы элементарные базовые вещи про налоги.

Например, нашу подборку статей из цикла «Налоговый кодекс для чайников»:

В частности, про НДС: «Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС)»

И про УСН: «Глава 26.2 НК РФ. Упрощенная система налогообложения (УСН или «упрощенка»)»

Успехов!
5 мая 2015 в 18:36
Постараюсь объяснить еще раз. Возможно я не ясно объяснил. Я ввожу товар в Россию, на условиях CIF. Сразу переведу в рубли, стоимость товара на условиях CIF ( положим 100 руб.), плюс пошлина (10 руб.) и плюс НДС с суммы CIF + пошлина (19.8 руб.). К этому прибавится стоимость таможенных процедур ( пусть 10 руб.).На складе стоимость моего продукта будет 139 8 руб., включая НДС = 19.8 руб.. Я могу продать его в 2 раза дороже, т.е. за 279.8 руб, НДС в т.ч. будет 42.7 руб..
Не беру в расчет в данном случае мои расходы с НДС. Тогда я должен буду заплатить в бюджет (42.7 - 19.8) 22.9 руб. НДС.
Я задал вопрос - есть ли возможность понизить этот НДС = 22.9 руб. на законных основаниях, если использовать другие формы налогообложения. Я не говорю об уклонении, где самый простой способ продать через однодневку или сделать завышение накладных расходов для получения наличных. Мне это не надо.
А Вы меня начинаете азам учить. 
Работа по УСН и ОСНО мне известны. Пусть эксперт внимательно почитает вопрос, он в дебри полез, уж простите . 
Можно ли варьировать несколькими своими же фирмами с разными системами налогообложения и каким образом. Если Вы не владеете такими навыками, тогда мой вопрос не к Вам. Законом не запрещено перепродавать товар несколько раз с полным отчетом.
Александр Погребс Главный консультант
6 мая 2015 в 09:39
Добрый день!
Цитата (Nickshol):Постараюсь объяснить еще раз. Возможно я не ясно объяснил. Я ввожу товар в Россию, на условиях CIF. Сразу переведу в рубли, стоимость товара на условиях CIF ( положим 100 руб.), плюс пошлина (10 руб.) и плюс НДС с суммы CIF + пошлина (19.8 руб.). К этому прибавится стоимость таможенных процедур ( пусть 10 руб.).На складе стоимость моего продукта будет 139 8 руб., включая НДС = 19.8 руб.. Я могу продать его в 2 раза дороже, т.е. за 279.8 руб, НДС в т.ч. будет 42.7 руб..
Не беру в расчет в данном случае мои расходы с НДС. Тогда я должен буду заплатить в бюджет (42.7 - 19.8) 22.9 руб. НДС.
Значит, оказывается, не так сложно сформулировать свой вопрос подробно и более понятно.

Цитата (Nickshol):Я задал вопрос - есть ли возможность понизить этот НДС = 22.9 руб. на законных основаниях, если использовать другие формы налогообложения.
Ответ был более, чем подробным для вопроса в первоначальной формулировке, остается он и для более подробной:
Цитата (Александр Погребс):НДС при реализации уплачивается только при одной системе налогообложения - ОСНО.
При любой другой НДС не платится.
Но для перехода на другую систему налогообложения (например, УСН) нужно соблюсти условия по объему выручки, стоимости ОС, численности и некоторым другим показателям.
К тому же, будучи на УСН, Вы рискуете потерять своих покупателей, которые на ОСНО. Либо, чтобы их не потерять, будете вынуждены им поставлять товар по ценам, сниженным процентов на 15%. Чтобы компенсировать им "потерю" Вашего НДС.
Сформулирую кратко: возможность не платить НДС = 22.9 руб есть при любой другой системе налогообложения, кроме ОСНО. Для Вас наиболее подходящим (на мой взгляд и в рамках полученной информации) является УСН.
 
Цитата (Nickshol):Работа по УСН и ОСНО мне известны. 
Судя по заданному (включая расширенный вариант) вопросу, данное утверждение весьма опрометчивое.

Цитата (Nickshol):Пусть эксперт внимательно почитает вопрос, он в дебри полез, уж простите
Прощаю. Тратить время на десятое прочтение этого незамысловатого вопроса не имею возможности.
Есть более благодатная почва для восприятия полезной информации.

Цитата (Nickshol):А Вы меня начинаете азам учить.
Каков вопрос, таков и ответ.
Учиться никогда не поздно.
К тому же, я только предложил, а уж учиться или нет - решать вам.
Азы - фундамент любого бизнеса. Даже (причем, иногда в большей степени) криминального.

Цитата (Nickshol):Можно ли варьировать несколькими своими же фирмами с разными системами налогообложения и каким образом.
Это и есть схемы уклонения от налогообложения законными методами. Налоговики применяют для этого термин "агрессивная налоговая оптимизация" или "серые схемы".
Обсуждение подобных схем запрещено правилами форума. О чем я Вам уже сообщал.

Цитата (Nickshol):Если Вы не владеете такими навыками, тогда мой вопрос не к Вам.
Боюсь, Вы действительно, выбрали не ту площадку для обсуждения запретных тем.
Какими навыками мы владеем, пусть останется при нас.
А Ваши навыки в построении серых схем мы развивать уж точно не будем.
Цитата (Nickshol):Законом не запрещено перепродавать товар несколько раз с полным отчетом.
С этим никто не спорит.
Только Законом еще предполагается уплата налогов. Причем всеми и в одном правовом поле.
Поиск "дырок" в этом правовом поле, как раз и ставит вас в привилегированное положение по отношению  к другим, добросовестным налогоплательщикам.
Возможно, среди вашего окружения это нормальная бизнес-стратегия. У нас она под запретом.

Так что, решайте сами, оставаться или уходить.

И, надеюсь, понятно, что данную тему я закрываю.
Попытки продолжить обсуждение тем с нарушением правил форума приведет только к тому, что мы сами за вас решим проблему "уходить или оставаться".

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер