Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Распределение косвенных расходов при ставке НДС 0%

10 июня 2015 в 12:29
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в каком случае нужно ставить галочку "отразить вычет ндс в книге покупок датой поступления" в счет-фактурах?
В ОСВ 19.03 горит красным, начала разбираться и выяснила что при вводе счет-фактуры на поступление поставили галочку "отразить вычет ндс в книге покупок датой поступления" соответственно этой же датой сформировалась проводка 68-19.
При распределении косвенных расходов в следующем квартале документ цепляет это поступление и распределение становится красным. т.к. нет нечего распределять.
Почему интересно тем же кварталом, в котором поступила счет фактура, не произошло распределение косвенных расходов?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
10 июня 2015 в 12:43
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  125 298 баллов
10 июня 2015 в 13:04
Добрый день!
Цитата (Светлана Салхадинова):В ОСВ 19.03 горит красным, начала разбираться и выяснила что при вводе счет-фактуры на поступление поставили галочку "отразить вычет ндс в книге покупок датой поступления" соответственно этой же датой сформировалась проводка 68-19.
Только в том случае, когда этот товар/услуга идут полностью на вид деятельности с 18 %.
Если это косвенные, то их надо распределять.
Цитата (Светлана Салхадинова):Почему интересно тем же кварталом, в котором поступила счет фактура, не произошло распределение косвенных расходов?
А точно все рекомендации Помощника по НДС выполнялись? Есть проведенный документ "распределение косвенных расходов"? 
Есть в этом документе этот счет-фактура?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
10 июня 2015 в 15:13
Цитата (Кира Лерская):Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации.
Простите, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.18)
10 июня 2015 в 15:28
Цитата (Kamushek):А точно все рекомендации Помощника по НДС выполнялись? Есть проведенный документ "распределение косвенных расходов"?
Есть в этом документе этот счет-фактура?
На счет рекомендаций Помощника сказать не могу(( делал другой человек. Эта счет-фактура была принята 30.06.2014, проставлена галочка и сформирована проводка 68-19.
А 30.09.2014  по данному приходу формируется распределение косвенных затрат.
Распределение косвенных затрат за 2 квартал 2014, т.е. 30.06.14 сформировано, но данной сч-ф в нем нет. На мой взгляд это правильно в сложившейся ситуации, по сути 19 счет закрыт, нечего распределять. Но почему программа распределяет ее в 3 квартале я не пойму.
 Кроме того в пределах одного квартала такая же неразбириха. Т.е. например счет-ф принята 5.10.14, так же в ней стоит галочка о зачете НДС, а 31.12.14 формируется по этому документу распределение косв.затрат и все это красным повисает в ОСВ. (((
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер