Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Излишне уплаченные суммы страховых взносов в таблице 4 КУДиР

18 июня 2015 в 21:21
Здравствуйте.
  Я свежеиспеченный предприниматель. При заполнении книги учета доходов и расходов с применением упрощенной системы налогообложения, в таблице 4 в графе "Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", как быть с суммами излишне уплаченными, и возвращенными ФСС средствами в связи с превышением расходов по выплате на цели обязательного медицинского страхования. Бухгалтера со стажем не в состоянии объяснить.
Александр Погребс Главный консультант
22 июня 2015 в 10:55
Добрый день!
Цитата (privat):При заполнении книги учета доходов и расходов с применением упрощенной системы налогообложения, в таблице 4 в графе "Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", как быть с суммами излишне уплаченными, и возвращенными ФСС средствами в связи с превышением расходов по выплате на цели обязательного медицинского страхования
Раздел 4 заполняется налогоплательщиком, выбравшим в качестве объекта налогообложения "доходы". Поскольку Вы не указали, какую систему налогообложения Вы применяете, будем считать, что у Вас УСН "доходы".

Отсюда следует и смысл тех цифр, которые вы должны ставить в раздел 4.
Здесь должны быть платежи в фонды, фактически уплаченные в текущем периоде в пределах начисленных взносов.

Отсюда и исходим. У Вас были, очевидно, выплаты по больничным листам работников, которые Вы предъявили в ФСС и фонд вам их возмещает. Зачитывая уплаты взносов в ФСС и то, что получается сверх, либо возвращает на счет, либо зачитывает в счет следующих периодов.

Следовательно, в отношении взносов в ФСС Вы должны показывать только ту часть уплаченных баольничных, которые были зачтены в счет текущего взноса в ФСС.
Ту часть ("излишне уплаченную"), которая будет засчитана в счет будущих платежей, Вы покажете в КУДиР в том периоде, в котором и будет засчитана.
Ну а ту часть, которая будет вам возвращена, показывать в КУДиР вообще не нужно.

Успехов!
22 июня 2015 в 12:24
Вполне доходчиво, спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер