Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С не формируются проводки по счету 19.07 при экспорте

Николай Назаров (автор вопроса)  0 баллов, г. Тольятти
30 июня 2015 в 10:23
Добрый день!
Бух 1С8.2
2.0.64.23

При проведении реализации не формируются проводки по 19.07, галочка в договоре на Экспорт стоит, ставка НДС - 0%
Energizer  12 573 балла, г. Москва
3 июля 2015 в 10:35
Добрый день! А когда был приход товара у вас он остался висеть на 19 счете вообще?
Николай Назаров (автор вопроса)  0 баллов, г. Тольятти
3 июля 2015 в 12:17
при приходе он ставиться на 19.03
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Energizer  12 573 балла, г. Москва
3 июля 2015 в 12:25
Я имела в виду что когда у вас товар пришел то он поставился на 19,03 но если при приходе товара поставить в счет фактуре галку " учесть в книге покупок" то на 19,03 ничего не останется висеть и при реализации по 0% нечему будет переноситься на 19,07.  Так вот вопрос: на 19,03 остаточное сальдо висит именно по приходу этого товара?
Николай Назаров (автор вопроса)  0 баллов, г. Тольятти
3 июля 2015 в 13:39
Товар у нас приходит от "забугорного" поставщика, счет фактуры вообще нетУлыбаюсь
с 19.07 я разобрался (нужно было установить раздельный учет НДС), теперь другой вопрос ГТД по 19.07 не соответствует указанному в табличной части документа.
Energizer  12 573 балла, г. Москва
3 июля 2015 в 15:04
Ну вот побежали впереди паровоза))) я с этой проблемой тоже билась в 8,2. У меня тоже товар импортный. Там есть такая интересная вещь.  Вот тот документ. который вы заполнили про раздельный учет он предназначен для дележки НДСа по косвенным расходам. Ну при экспорте у вас же не  только ндс по закупленному товар надо позже возмещать но и то что используется при посылке на экспорт . Например, упаковка . Вот этот документ и делит в каком соотношении поделить ваш входящий ндс по косвенным расходам. А по прямым в вашем случае надо было не ставить галку " учесть в книге покупок"  в документе " гтд при импорте" . Потом надо было сформировать книгу покупок и в ней по той ДТшке по которой пришел товар оставить только ту часть товара , которая была продана на внутреннем рынке. Тогда на 19,03 останется кусок НДС товара , который пошел на экспорт. При реализации он по идее должен отнестись на 19,07 и висеть там 180 дней.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер