Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование дополнительного листа в книге продаж в 1С 8.2

Nika_Mo (автор вопроса)  28 баллов, г. Санкт-Петербург
31 августа 2015 в 10:24
Добрый день!

В результате технической ошибки все СФ на возврат поставщику были сформированы и выданы поставщику, но не попали в книгу продаж, так как в накладных в закладке "Цена и валюта" случайно была установлена галочка "НДС включать в стоимость". .
В результате исправления образовалось 23 доп.листа к книге продаж за 1 кв.2015 г. по количеству дней когда были произведены возвраты.

Новая декларация не воспринимает более одного доп.листа в декларации, выдает ошибки по контрольным соотношениям, так как берет сальдо только по последнему доп.листу и сопоставляет с книгой продаж. Есть ли возможность в 1С 8.2 все возвраты оформить одним доп.листом? Я пыталась вносить все исправления за все дни  31 марта, но программа все равно формирует по одному доп.листу на каждый день.

Как быть в данной ситуации?
Собственно вопрос: Как можно сформировать все одним доп.листом?

Сдавать 23 корректировочные декларации более, чем странно, а налоговая требует пояснений, хотя, видно, что если взять Сн первого доп.листа и сравнить его с Ск книги продаж (и т.д.) - все правильно.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31)
юлия79  214 216 баллов, г. Омск
3 сентября 2015 в 11:14
49 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Nika_Mo):Я пыталась вносить все исправления за все дни  31 марта, но программа все равно формирует по одному доп.листу на каждый день.
Вы зачем "залезли " в первый квартал?А?
Исправление делаете текущей датой Продажа-Корректировка реализации.Выбираете "исправление в первичном документе",далее там вносите исправление на основании документов за 1 кв.

При формировании книги продаж за первый квартал ставите галочку "формировать доп.листы "за корректируемый период.Доп.лист будет от текущей даты,но за 1 квартал.
Nika_Mo (автор вопроса)  28 баллов, г. Санкт-Петербург
3 сентября 2015 в 15:58
Добрый день!

Спасибо за ответ.

Дело в том, что нам нечего исправлять. Накладные и Счета-фактуры были, суммы там правильные стояли, контрагент у себя все своевременно провел, просто у нас они не попали в книгу продаж, нужно было их каким-то образом завести в книгу продаж и доначислить налог.

Если честно, я не понимаю как можно это осуществить указанным Вами способом.

Как мне сделать так, чтобы в реализации ничего не менялось: не уменьшалось и не добавлялось, а только счета-фактуры чтобы попали в доп.листы книги продаж? да еще одним доп.листом, учитывая, что за квартал в 23 даты нужно вносить исправления?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер