Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка при корректировке уплаты в РСВ-1 за 1-й и 2-й кварталы 2015 года

11 сентября 2015 в 16:05
Добрый день! Я корректирую уплату в РСВ-1, за 1-2 кв. 2015г., формирую пачки, в которых корректирующая РСВ и исходные инд.сведения, проверяю CheckPfr все хорошо, отправляю в пенсионный возвращают и пишут такую ошибку: "Если в подразделе 6.8. раздела 6 по типу "ИСХОДНАЯ" для всех категорий застрахованного лица, кроме категории "БЕЗР", содержится запись в графах 2 и 3, которая не сопровождается записью с кодом "АДМИНИСТР" ... "НЕОПЛАТ" обязательно наличае нулевого значения в графе 4 строки 402 (411-413) подраздела 6.4." и так человек 20 (штат 140) не могу понять в чем дело, помогите пожалуйста?
KEGa  39 325 баллов, г. Екатеринбург
14 сентября 2015 в 07:42
10 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Какая версия CheckPFR указана в протоколе , пришедшем из ПФ и какая версия у Вас на компьютере?
Последняя рекомендуемая ПФР версия 1.1.24 от 21.08.2015 . В ней вновь ужесточены требования к отсутствию выплат при наличии стажа (в июльских версиях  выдавалось предупреждение). Если это, например, сотрудники , ушедшие в отпуск после майских праздников, а отпускные им начислены в апреле и  в мае выплат нет, то поставьте на весь май код ДЛОТПУСК.
14 сентября 2015 в 09:57
Вы правы, версия у меня старая, сейчас обновлю. Спасибо!
Только вот у них и начисления во всех трех месяцах, и стаж за весь квартал, вот это мне не понятно
подскажите еще что вот эта за ошибка? В 1 кв, во втором такой нет, в пенсионном сказали что сдавать надо и рсв и инд. сведения.

При у­сло­ви­и, что си­сте­мная да­та про­ве­рки по­зднее 1 чи­сла че­тве­рто­го ме­ся­ца, сле­ду­ю­ще­го за о­тче­тным пе­ри­о­до­м, за ко­то­рый пре­дста­вля­е­тся Ра­счет с Но­ме­ром у­то­чне­ния бо­лее «­000», в том чи­сле с При­чи­ной у­то­чне­ни­я, ра­вной «­002», ра­зде­лы 2.5.1, 2.5.2. и ра­зде­лы 6 до­лжны о­тсу­тство­ва­ть.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
KEGa  39 325 баллов, г. Екатеринбург
14 сентября 2015 в 12:35
В проверочной программе CheckPFR , начиная с версии 1.1. 20 от  29.06.2015 реализовано новое требование к представлению уточняющих расчетов:
Цитата (Постановление Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от 04.06.2015 № 194п "О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п" ):При представлении уточненного Расчета в случае изменения показателей, касающихся уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам) или изменения сумм начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам)                  в разделе 6 данного Расчета индивидуальные сведения с типом «исходные» представляются до момента наступления срока представления Расчета за отчетный период, следующий после отчетного периода, за который представляется уточненный Расчет.
При представлении уточненного Расчета после окончания вышеуказанного срока в случае изменения плательщиком страховых взносов показателей, касающихся изменений сумм начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам), индивидуальные сведения с типом «исходные» не представляются. При этом индивидуальные сведения с типом «корректирующие» или «отменяющие» в отношении застрахованных лиц, данные по которым корректируются, представляются вместе с Расчетом за отчетный период, срок представления которого наступил.   Уточненный Расчет представляется по форме, действовавшей в том периоде, за который выявлены ошибки (искажения). 
Поэтому после 1 июля корректировочные расчеты за 1 квартал надо отправлять без раздела 6, и соответственно без 2.5, либо указывать номер корректировки 000 и тогда с разделом 6 пройдет проверку. Для полугодия с разделом 6 можно уточняющие РСВ отправлять только до 1 октября.
KEGa  39 325 баллов, г. Екатеринбург
14 сентября 2015 в 12:39
Цитата (Светлана234):Только вот у них и начисления во всех трех месяцах, и стаж за весь квартал, вот это мне не понятно
Это по исходным сведениям за 1 квартал, или за полугодие?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер