Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отчетность ИП на ОСНО без работников в случае, если деятельность не велась, но были движения по расчетному счету

24 сентября 2015 в 15:42
Добрый день!
ИП (розничная торговля), зарегистрировались в августе 2015, работников еще нет..... на ЕНВД переходим с 01.10.15... Но пока на ОСНО.... Вопрос:
Какую отчетность подавать в налоговую.... При этом, в сентябре, был оформлен займ с другой организацией и эти ДС были перечислены для изготовления товара (предоплата по Договору). Получается деятельность , еще не ведется, доходов нет,  магазин откроется только 01.10.15, а движения по р\сч есть...... Как и куда нам отчитываться, получается за 3 квартал 2015 г.....
Спасибо....
малышок  22 149 баллов, г. Самара
24 сентября 2015 в 15:49
Цитата (Vesnaaa):обрый день!
ИП (розничная торговля), зарегистрировались в августе 2015, работников еще нет..... на ЕНВД переходим с 01.10.15... Но пока на ОСНО.... Вопрос:
Какую отчетность подавать в налоговую.... При этом, в сентябре, был оформлен займ с другой организацией и эти ДС были перечислены для изготовления товара (предоплата по Договору). Получается деятельность , еще не ведется, доходов нет,  магазин откроется только 01.10.15, а движения по р\сч есть...... Как и куда нам отчитываться, получается за 3 квартал 2015 г.....
Спасибо....
Добрый день, вы должны будите сдать налоговую декларацию по НДС за 3 кв. 2015 г. в электронной форме в ИФНС по месту своей регистрации до 26.10.2015 г. (перенос на 26.10.2015 г., т.к. 25 число выходной)
ninarussu  46 495 баллов, г. Таганрог
25 сентября 2015 в 00:01
42 балла Добавить баллы
Добрый вечер.
Цитата (малышок):вы должны будите сдать налоговую декларацию по НДС за 3 кв. 2015 г. в электронной форме в ИФНС по месту своей регистрации до 26.10.2015 г. (перенос на 26.10.2015 г., т.к. 25 число выходной) 
И 3-НДФЛ по году  до 30.04.2016 года, в противновном случае,будет начислен штраф по п.1ст.119 НК РФ ,не менне 1000 рублей( нулевые)за каждую несданную или несвоевременно сданную декларацию.
Цитата (Статья 119. Непредставление налоговой декларации):1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее
1 000 рублей.
Помните о сроках, подачи заявления  о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД пп1п.3 Ст.346.28.  
Цитата (Vesnaaa):ИП (розничная торговля), зарегистрировались в августе 2015, работников еще нет..... на ЕНВД переходим с 01.10.15..
Цитата (пп.1 п.3 Ст.346.28 НК РФ -Налогоплательщики):3. Организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату единого налога, подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня начала применения системы налогообложения, установленной настоящей главой, заявление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога.
Налоговый орган, осуществивший постановку на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога, в течение пяти дней со дня получения заявления о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога выдает уведомление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога. Датой постановки на учет в качестве налогоплательщика единого налога является дата начала применения системы налогообложения, установленной настоящей главой, указанная в заявлении о постановке на учет в качестве налогоплательщика единого налога.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
25 сентября 2015 в 12:13
Цитата (малышок):Добрый день, вы должны будите сдать налоговую декларацию по НДС за 3 кв. 2015 г. в электронной форме в ИФНС по месту своей регистрации до 26.10.2015 г. (перенос на 26.10.2015 г., т.к. 25 число выходной)
Спасибо. Так, а что мне везде 0 ставить....?
25 сентября 2015 в 12:14
Цитата (ninarussu):Помните о сроках, подачи заявления  о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД пп1п.3 Ст.346.28.  
Спасибо  большое!
малышок  22 149 баллов, г. Самара
25 сентября 2015 в 12:20
Цитата (Vesnaaa):Спасибо. Так, а что мне везде 0 ставить....?
Цитата (Vesnaaa):При этом, в сентябре, был оформлен займ с другой организацией и эти ДС были перечислены для изготовления товара (предоплата по Договору). Получается деятельность , еще не ведется, доходов нет
Если у вас нет реализации, нет полученных авансов , то у вас нет базы для налогообложения, то да вы должны сдать нулевую декларацию по НДС (единую упрощенную декларацию вы сдать не можете, так как у вас было движение по расчетному счету) По декларации по НДС  вы заполняете титульный лист и раздел 1
25 сентября 2015 в 12:46
Цитата (малышок):Если у вас нет реализации, нет полученных авансов , то у вас нет базы для налогообложения, то да вы должны сдать нулевую декларацию по НДС (единую упрощенную декларацию вы сдать не можете, так как у вас было движение по расчетному счету) По декларации по НДС  вы заполняете титульный лист и раздел 1
Извините, первый раз буду заполнять,  я правильно поняла, заполняю все данные, а в разделе 1, в графе 030, 040 и далее ставлю прочерк или вообще ничего не ставлю.... ?И со следующими разделами, также отправлять пустыми.....?
малышок  22 149 баллов, г. Самара
25 сентября 2015 в 12:57
Цитата (Vesnaaa):Извините, первый раз буду заполнять,  я правильно поняла, заполняю все данные, а в разделе 1, в графе 030, 040 и далее ставлю прочерк или вообще ничего не ставлю.... ?И со следующими разделами, также отправлять пустыми.....?
Вы должны сдать декларацию по НДС в электронной форме (п. 5 ст. 174 НК РФ, Письма ФНС от 20.08.2015 N ПА-3-17/3169@, от 08.04.2015 N ГД-4-3/5880@ (п. 1), Минфина от 29.04.2015 N 03-07-15/24810). Когда вы будете заполнять декларацию программа автоматически проставит вам "0" и выведет на печать и в файл только титульный лист и раздел 1 (остальные разделы у вас не заполнятся).Обязанность подавать декларации по НДС в электронной форме у нас возникла с 01.01.2015 г. и если вы сдадите ее в ИФНС на бумаге, то такая декларация не считается представленной (п. 5 ст. 174 НК РФ).
Если вы не сдадите электронную декларацию в установленный срок, ИФНС сможет:
1) оштрафовать организацию за несвоевременное представление декларации (п. 1 Письма УФНС по г. Москве от 13.01.2015 N 24-15/000647);
2) заблокировать счет организации в банке.

"Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2014, N 19
Вопрос: В налоговом периоде налогоплательщик не осуществлял хозяйственные операции. Нужно ли ему представлять в налоговый орган декларацию по НДС? Ответ:
Да, нужно.
Обоснование:
Согласно п. 3 Порядка заполнения декларации по НДС все налогоплательщики (если иное не предусмотрено этим пунктом) представляют в налоговый орган титульный лист и разд. 1 декларации. Таким образом, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту своего учета декларацию по НДС независимо от того, совершал ли он в соответствующем налоговом периоде хозяйственные операции.
А.А.Преображенская Эксперт журнала "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения" Подписано в печать
25 сентября 2015 в 13:19
Цитата (малышок):Вы должны сдать декларацию по НДС в электронной форме (п. 5 ст. 174 НК РФ, Письма ФНС от 20.08.2015 N ПА-3-17/3169@, от 08.04.2015 N ГД-4-3/5880@ (п. 1), Минфина от 29.04.2015 N 03-07-15/24810). Когда вы будете заполнять декларацию программа автоматически проставит вам "0" и выведет на печать и в файл только титульный лист и раздел 1 (остальные разделы у вас не заполнятся)
И, если вы не сдадите электронную декларацию в установленный срок, ИФНС сможет:
1) оштрафовать организацию за несвоевременное представление декларации (п. 1 Письма УФНС по г. Москве от 13.01.2015 N 24-15/000647);
2) заблокировать счет организации в банке.

"Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2014, N 19
Вопрос: В налоговом периоде налогоплательщик не осуществлял хозяйственные операции. Нужно ли ему представлять в налоговый орган декларацию по НДС? Ответ:
Да, нужно.
Обоснование:
Согласно п. 3 Порядка заполнения декларации по НДС все налогоплательщики (если иное не предусмотрено этим пунктом) представляют в налоговый орган титульный лист и разд. 1 декларации. Таким образом, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту своего учета декларацию по НДС независимо от того, совершал ли он в соответствующем налоговом периоде хозяйственные операции.
А.А.Преображенская Эксперт журнала "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения" Подписано в печать
Спасибо огромное, за развернутый ответ. Вы мне очень помогли.....
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер