Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как провести в 1С 8.2 проценты по займу, выданному в 2015 году?

1 октября 2015 в 17:52
Добрый день.
Каким документом провести в 1С 8.2 БП 2.0 % к получению по займу выданному? Надо ли в таком случае выставлять счёт-фактуру на % по займу и отражать её в книге продаж для того, чтобы учесть НДС при распределении косвенных расходов (чтобы попало в 7-й раздел декларации)?
Мучение, однакоКирпичная стена
Благодарю за внимание.
Kamushek  125 444 балла
1 октября 2015 в 22:11
33 балла Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Hellga):Каким документом провести в 1С 8.2 БП 2.0 % к получению по займу выданному?
Сначала оплата %, а потом начисление? Можно использовать документ Операция введенная вручную или документ Корректировка долга с операцией Списание долга.
Цитата (Hellga):Надо ли в таком случае выставлять счёт-фактуру на % по займу и отражать её в книге продаж для того, чтобы учесть НДС при распределении косвенных расходов (чтобы попало в 7-й раздел декларации)?
Посмотрите тему.
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=230787
1 октября 2015 в 23:16
мммм, то, что % по займу не облагаются НДС знаем..., дело в том, что при Операции введённой вручную это "не облагается НДС" не участвует в распределении косвенных расходов (0%, 18%, без НДС...), т.е. программа этого "не видит".

Вот, если сделать через РТиУ (услуги) и выписать счф - тогда, да, она всё видит и это участвует в распределении косвенных расходов..., и в то же время - счф теперь, оказывается, не нужна.
Просто "заколдованное место" какое-то Улыбаюсь
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
2 октября 2015 в 16:50
Бессодержательное сообщение удалено модератором.
Олеся Селезнева Модератор
2 октября 2015 в 16:52
Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Ответы даются в течение трех дней, исключая выходные и праздничные дни. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.

Если Вы не получите ответа в течение трех рабочих дней, пришлите мне личное сообщение со ссылкой на эту тему, и я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту.

Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
Kamushek  125 444 балла
2 октября 2015 в 16:57
Цитата (Hellga):так как всё-таки быть с распределением косвенных расходов?
Я вас не поняла. Что вы собираетесь распределять? Вы имеете ввиду доходы от разных видов деятельности?
У вас ЕНВД? Что в учетной политике указано в качестве базы распределения?
Цитата (Hellga):Вот, если сделать через РТиУ (услуги
В этом документе счет доходов какой указан?
2 октября 2015 в 17:43
1. Я имею ввиду распределение суммы НДС по приобретённым ценностям (правило 5%).

2. счёт 91.01 (проценты к получению)

и как это отразить в 1с 8.2 БП 2.0 так, чтобы эти % участвовали в распределении по правилу 5%.

Нигде ответа на этот вопрос не нашла, а задают его довольно часто.

Извините за настырность.
Kamushek  125 444 балла
2 октября 2015 в 22:37
Цитата (Hellga):Извините за настырность.
Это качество достойно уважения, когда надо дойти до сути.
Цитата (Hellga):и как это отразить в 1с 8.2 БП 2.0 так, чтобы эти % участвовали в распределении по правилу 5%.
Это же доходы...
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=326458
3 октября 2015 в 19:18
Увы, там нет ответа на мой вопрос...

Вот статья издательства "Главная книга" (типовая ситуация, актуальная на 02 октября 2015 г.): см прикреплённый документ.
Всё вроде бы понятно.

Но, вот, как это организовать в 1С БП 2.0, если не хочется спорить с налоргами ("...а с иным накладно спорить"...)
Ранее, когда надо было выписывать счф, всё было логически завершено и попадало куда надо - теперь же счф не надо выписывать, и, соответственно, в книгу продаж это хозяйство не попадёт..., как быть?

ЗЫ.
Наверное, напрасно я Вас мучаю Улыбаюсь - надо 1-эснегам писать..., они-то должны как-то такой вариант предусмотреть ;)
Правда, 8.2 однако. (поддержка по минимуму).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер