Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Восстановление входного НДС при экспорте в рамках ЕАЭС

14 октября 2015 в 09:52
День добрый, подскажите пожалуйста . В июне месяце были приобретены товары для продажи, ндс по ним был принят к зачету во 2 кв-ле. В июле решили их продать на экспорт Казахам. Подскажите , как я понимаю мы восстанавливаем входной ндс на дату отгрузки казахам и потом снова берем его к зачету когда уже собран пакет документов. так? операция по восстановлению отразится в стр.100. 3 раздела декларации по ндс и потом при сборе всего пакета в 4 разделе. Вопрос удалён модератором.
Ольга Матвеева Модератор
14 октября 2015 в 13:14
Цитата (ЯринкаС):День добрый, подскажите пожалуйста . В июне месяце были приобретены товары для продажи, ндс по ним был принят к зачету во 2 кв-ле. В июле решили их продать на экспорт Казахам. Подскажите , как я понимаю мы восстанавливаем входной ндс на дату отгрузки казахам и потом снова берем его к зачету когда уже собран пакет документов. так? операция по восстановлению отразится в стр.100. 3 раздела декларации по ндс и потом при сборе всего пакета в 4 разделе. Научите как эти суммы ндс отразить в бухучете? Восстанавливать просто бух.операцией? или сумма по восстановлению должна попасть в книгу продаж? И потом при сборе пакета док-в, опять же обратной бух.операцией или в книгу покупок на дату сбора док-в?
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме в соответствующем разделе форума.
14 октября 2015 в 13:48
Перефразирую
  День добрый, подскажите пожалуйста . В июне месяце были приобретены товары для продажи, ндс по ним был принят к зачету во 2 кв-ле. В июле решили их продать на экспорт Казахам. Подскажите , как я понимаю мы восстанавливаем входной ндс на дату отгрузки казахам и потом снова берем его к зачету когда уже собран пакет документов. Операция по восстановлению отразится в стр.100. 3 раздела декларации по ндс и потом при сборе всего пакета в 4 разделе. Вопрос удалён модератором.
Александр Погребс Главный консультант
21 октября 2015 в 17:15
Добрый день!
Цитата (ЯринкаС):Подскажите , как я понимаю мы восстанавливаем входной ндс на дату отгрузки казахам и потом снова берем его к зачету когда уже собран пакет документов.
Да именно так.
По экспортному товару НДС, который уже принят к вычету, нужно восстановить.
После сбора документов, подтверждающих экспорт, этот НДС снова поставите к вычету. Но уже в связи с экспортом.

Цитата (ЯринкаС):операция по восстановлению отразится в стр.100. 3 раздела декларации по ндс 
Да так.

Цитата (ЯринкаС):потом при сборе всего пакета в 4 разделе.
Да, именно так.

Однако должен Вам заметить, что Вы зря игнорируете замечания модераторов.
Если они пишут, что новый вопрос нужно задавать в новой теме. то его нужна задавать в новой теме.
Упорствование в нарушении правил форума приводит к отлучению от форума.
Подумайте над этим.
А пока я закрою эту тему, чтобы Вы не могли нарушать в ней правила форума.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер