Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как оприходовать импортный товар в сервисе «Контур.Бухгалтерия»?

28 октября 2015 в 21:08
Добрый день, уважаемые дамы и господа! 

Наша компания ООО на ОСНО уже около года работает в программе "Бухгалтерия. Контур". Очень удобно. 
Недавно начали импортировать товары из Германии и Венгрии.
Но никак не могу сообразить, как оприходовать импортный товар в этой программе и как отразить все платежи? 
Мы сначала покупаем валюту.
-Эту операцию отражаем, бух. справкой: 
1. Д 57 К 51 (указываем р/с с которого списываются рубли)
2. Д52 К57 (зачисляем их на валютный счет, сумма списываемых рублей такая же, как и по первой проводке)
3. Д91.02 (или91.01) К52 (где указываем разницу между курсом ЦБ на день операции, и списанными рублями, в зависимости от результата отражаем убыток или прибыль).
Далее осуществляем 100% оплату товара, в валюте.
Бух справкой:
1. Д60 (Указываем наименование поставщика) К52 (проводим в рублях, в пересчете валютная стоимость на курс ЦБ, на день оплаты).

А далее я теряюсь.
Нужно еще провести оплату авансового платежа в таможню, и отразить таможенный сбор, НДС, пошлину.

Ранее Кирилл Кувалкин, в ответе на подобный вопрос о оприходывании импортного товара в "Контур.Бухгалтерия" указывал:
" А какие у вас проблемы?
Может быть, они во включении в стоимость товара таможенных платежей? Тогда придётся создать бухсправку, где ещё раз по дебету перечислить товары и наценить их на соответствующие суммы. Количество указывать нулевое. Более удобного способа пока в сервисе нет. "

Пожалуйста подскажите советом (инструкцией), как оприходывать импортный товар пошагово (какие бух. справки создавать и с какими счетами).

Заранее Вам благодарен и признателен.
Satory11  5 баллов
29 октября 2015 в 15:21
Присоединяюсь к вопросу.
29 октября 2015 в 15:34
Цитата (DmitryKarpov):Пожалуйста подскажите советом (инструкцией), как оприходывать импортный товар пошагово (какие бух. справки создавать и с какими счетами).
Заранее благодарен, за информацию о операциях которые нужно провести, так как стандартный перечень проводок по 19 и 68 счетам не работает. На форуме есть информация, какими операциями проводить импорт, но не где не указано какими бух.справками это делать в "Контур.Бухгалтерия".

Компания на ОСНО и операции "к примеру" такие: 
Перечислен авансовый платеж в таможню (на сборы, НДС) - 206500 руб.
Перечислен авансовый платеж в таможню (на пошлины) - 54500 руб.

Вышло ГТД, в котором все отражено, а в частности:
- Сборы 1875 руб.
- НДС  203454,90 руб.
- Пошлина 53824,04 руб.

Нужно отразить платежи в таможню, и их дальнейшее списание, и при этом увеличить стоимость товара на стоимость платежей, и при этом зачесть НДС.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Матвеева Модератор
29 октября 2015 в 18:18
Цитата (Satory11):Присоединяюсь к вопросу.
Добрый день. Satory11! На всякий случай напоминаю, что на нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. Для размещения аналогичного вопроса Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
30 октября 2015 в 10:07
Уважаемые друзья, буду Вам неоценимо признателен за помощь, экспресс ответ с советом (пошаговой инструкцией) о том как отразить таможенные платежи и оприходывать импортный товар в "Контур.Бухгалтерия" (пример, указал в предыдущем сообщении).
Заранее Вам признателен и благодарен.
Анна Сатдарова  100 баллов
30 октября 2015 в 12:39
24 балла Добавить баллы
Дмитрий, добрый день!
В Контур.Бухгалтерии оформляются такие операции:

Для таможенного сбора и пошлины:

- Исходящими пп перечисляете платежи таможне:
     Вид операции - "Перечисление прочим контрагентам" (Д76.др - К51), сумма - таможенный сбор
     Вид операции - "Перечисление прочим контрагентам" (Д76.др - К51), сумма - пошлина

- Бухгалтерской справкой увеличиваете себестоимость товаров на сумму таможенного сбора и пошлины:
      Д41, товар1 - Д76.др
      Д41, товар2 - Д676.др
     ...

Для НДС:

- Исходящим пп на уплату налогов и взносов (документ "Уплата налогов и взносов") перечисляете НДС:
      Д68.НДС - К51

- Приходуете товар накладной, по НДС получаете проводку Д19 - К60 на сумму НДС

- Бухгалтерской справкой убираете лишнее со счета 60 на 68: Д60 - К68.НДС на сумму НДС.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер