Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

16 ноября 2015 в 14:28
Добрый день!
  В заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в графе 15(Налоговая база НДС) отражаю=графа 6(договор в рублях,но без ндс),а в графе 20=графа15*графу 18 и плачу в бюджет ндс при импорте итог графы 20.Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов заполняется одно за месяц(если будет несколько в месяц поставок)?
БухОнлайн Редакция
17 ноября 2015 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Импортер не обязан дублировать на бумаге подписанное КЭП заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 17 июля 2015
Минфин: НДС по товарам, ввезенным из стран ЕАЭС, можно принять к вычету при наличии заявления о ввозе товаров с отметкой налоговиков 4 августа 2015
Установлены особенности уплаты косвенных налогов в рамках Таможенного союза в переходный период 12 июля 2010
Декларация по НДС: код вида операции 16 октября 2015

Вопросы на форуме
Срок предоставления отчета в ИФНС по заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 30 октября 2015
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 26 октября 2015
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 29 сентября 2015
Заполнение заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при получении товара в иностранной валюте из Армении 19 августа 2015

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 2 ноября 2011
Пользователю помогла эта информация.
Тат Пономарева  712 баллов, г. Пермь
20 ноября 2015 в 15:28
Добрый день!
Графа 15 = графе 6  Заявления если стоимость в рублях.
Итог графы 20 в Декларацию по косвенным налогам и платите в бюджет.
Если поставок несколько, но поставщик один - заполняете Одно Заявление и все поставки включаете в него.
Если поставок несколько и поставщиков несколько, то на каждого поставщика свое Заявление.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
20 ноября 2015 в 17:07
Спасибо.
В платежном поручении по импортному НДС в назначении платежа  пишем: Перечисляется НДС за ?? Сумма=  руб.
Платежки делать на каждую полученную сделку или одну за месяц лучше?
Тат Пономарева  712 баллов, г. Пермь
23 ноября 2015 в 15:08
Отчитаться  и заплатить НДС Вы должны не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.
Платим одной платежкой .
Мы в назначении пишем " НДС за Октябрь 2015 г. (По расчету за товары ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь, Казахстан)"
25 ноября 2015 в 11:53
Добрый день!
а кбк по импортному ндс 18210401000011000110
Тат Пономарева  712 баллов, г. Пермь
26 ноября 2015 в 07:55
Да, все верно
26 ноября 2015 в 10:23
Спасибо
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер