Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в бухгалтерском учете поступление выручки в валюте по договору в у.е.?

24 ноября 2015 в 17:32
Добрый вечер,

Вопрос такого плана - выручка от покупателя за производимую продукцию поступает в валюте в рамках заключенного договора. Договор заключен в у.е. Счета-фактуры на отгрузку по данному договору принимаются в рублях. Какими бухгалтерскими проводками отражать данные операции? Возможно ли использовать 57 счет в данных операциях.
БухОнлайн Редакция
25 ноября 2015 в 18:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Договор в валюте, оплата в рублях: учет у поставщика 10 августа 2015

Вопросы на форуме
Нужно ли отражать положительные курсовые разницы в КУДиР? 30 октября 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
25 ноября 2015 в 18:33
Цитата (Юлия_Аудит):выручка от покупателя за производимую продукцию поступает в валюте в рамках заключенного договора.
Ваш покупатель - не резидент РФ?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
25 ноября 2015 в 22:23
Да, покупатель не резидент РФ
Александр Погребс Главный консультант
30 ноября 2015 в 10:09
Добрый день!
Цитата (Юлия_Аудит):выручка от покупателя за производимую продукцию поступает в валюте в рамках заключенного договора. Договор заключен в у.е. Счета-фактуры на отгрузку по данному договору принимаются в рублях. Какими бухгалтерскими проводками отражать данные операции? Возможно ли использовать 57 счет в данных операциях.
Честно говоря, не знаю, где тут применить счет 57...
Когда-то давно через 57 счет учитывались курсовые разницы. Сейчас этого нет.

Бухгалтерский учет ведется в рублях. А некоторые задолженности (обязательства) могут быть выражены в валюте. Поэтому эти обязательства необходимо периодически пересчитывать по курсу ЦБ РФ. Возникающие курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков.

Проводки примерно такие:

Отгрузили продукцию:
Дт 62 - Кт 90.1 - в рублях по курсу на день отгрузки (реализации).
На счете 62 возникла дебиторская задолженность, которая должна учитываться в валюте и в рублях.
Закончился месяц - валютную задолженность нужно пересчитать по курсу ЦБ на последний день месяца. Курсувую разницу отнести либо на прибыль, либо на убыток:
Дт 62  - Кт 91 - если курс поднялся
или
Дт 91 - Кт 62 - если курс опустился.

И так каждый последний день месяца, пока задолженность не будет погашена.
При этом курсовая разница определяется между текущим курсом и курсом последнего пересчета.

Наконец, покупатель расплатился, причем, валютой:
Дт 52 - Кт 62 - в валюте и в рублях по курсу на дату получения денег.
Соответственно, если курс последнего пересчета задолженности отличается от курса на день получения валюты, на счете 62 снова возникают курсовые разницы: в валюте будет "0" а в рублях какие-то цифры. 
Так вот, для того, чтобы этих остатков не было, в день получения валюты на счет делают последний пересчет валютной задолженности. По курсу на день получения валюты.
И снова проводки:
Дт 62  - Кт 91 - если курс поднялся
или
Дт 91 - Кт 62 - если курс опустился.

В результате на счете 62 должен получиться ноль, как по валюте, так и по рублям.
Если не получился, нужно проверить все расчеты по курсовым разницам - где-то ошибка.

Успехов!
30 ноября 2015 в 21:43
Подскажите, пожалуйста, а можно ли проводить следующие бухгалтерские проводки в данной ситуации:
Дебет 52 Кредит 57 сумма в валюте и рублевая оценка на дата поступления выручки на расчетный счет
Дебет 57 Кредит 62 сумма в рублях на дату валютирования
в результате на 57 счете образуется курсовая разница
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
30 ноября 2015 в 21:59
Посмотрите вот это обсуждение   Может быть оно поможет понять, как отражать поступление валютной выручкию
Александр Погребс Главный консультант
30 ноября 2015 в 22:41
Цитата (Юлия_Аудит):а можно ли проводить следующие бухгалтерские проводки в данной ситуации:
Дебет 52 Кредит 57 сумма в валюте и рублевая оценка на дата поступления выручки на расчетный счет
Дебет 57 Кредит 62 сумма в рублях на дату валютирования
в результате на 57 счете образуется курсовая разница
Нет, так нельзя.

Когда-то , по-моему, в 90-е годы учет курсовых был через 57 счет.
А сейчас такая система осталась только в 1С. Там всегда свой план счетов..., свои проводки... 

Успехов!
2 декабря 2015 в 00:16
Спасибо, Вам большое!!! Успех и терпение, мне действительно понадобиться , потому как данную позицию нужно донести до моих руководителей.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер