Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Каким документом в 1С отразить производство товара?

8 декабря 2015 в 10:20
Всем  Добрый день, помогите, пожалуйста.

У нас небольшая сложность, в движении материалов и списание их в производстве.

Суть проблемы.

Мы приобретаем у Поставщика комплектующие, из которых в последствии производим товар.
Бухгалтер в 1 "С" на основании приходной накладной делает "накладную-требование". В следствии данной операции, в разделе Заказчик, автоматически подставляется Поставщик. Получается если смотреть по движению материала, мы у Поставщика купили и на него же выписали материал в производство. Хотя полученные конечный товар мы отдаем не поставщику, а совсем другому контрагенту, настоящему заказчику. Бухгалтер оставляет все так как и есть, объясняя что это не важно. 
Помогите, объясните насколько правильны ее действия, и насколько данные списания безопасны или скорее опасны при любой проверке.

Заранее всем огромное спасибо,
С уважением Юлия С
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
8 декабря 2015 в 10:57
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
8 декабря 2015 в 14:42
По рекомендации модераторов указываем версию 1-С. 1-С Бухгалтерия 8 версия  3.0 (3.0.42.88)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
БухОнлайн Редакция
9 декабря 2015 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Каким документом в 1С отразить списание материала для оказания услуги по перетяжке мебели, чтобы эти расходы отразились в себестоимости? 19 июля 2015
Отражение в 1С 8.3 товаров, не принимаемых к налогообложению 24 ноября 2015
Каким документом в 1С оформить оплату от клиента банковской картой? 13 августа 2015
Как отразить производство в общепите в 1С? 6 февраля 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Kamushek  125 912 баллов
9 декабря 2015 в 23:30
34 балла Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (СЮИ):Бухгалтер в 1 "С" на основании приходной накладной делает "накладную-требование". В следствии данной операции, в разделе Заказчик, автоматически подставляется Поставщик
Если вы покупаете материалы и передаете их в производство, то делать документ Требование-накладная на основании Поступления товаров нормально работает.
При этом закладка Материалы заказчика не заполняется.

Закладка "Материалы заказчика" заполняется, если вы получаете материалы в переработку.
Цитата (Встроенная справка):Списание материалов заказчика
Для отражения списания материалов заказчика на расходы производства нужно заполнить закладку Материалы заказчика. На этой закладке указывается:
Счет учета - счет учета материалов заказчика на складе. Поле может заполняться автоматически на основании документа Поступление (акт, накладная) с операцией В переработку. В поле Счет учета необходимо указать счет 003.01 "Материалы на складе" или его субсчет.
Счет передачи - счет учета материалов заказчика, списанных в производство. В поле Счет передачи необходимо указать счет 003.02 "Материалы, переданные в производство" или его субсчет.
Для полного ответа надо понимать, вы переработчик давальческого сырья? Или все-таки покупаете материалы, принимаете себе на баланс и изготавливаете продукцию, которая принадлежит вам?
10 декабря 2015 в 10:02
Цитата (Kamushek):Для полного ответа надо понимать, вы переработчик давальческого сырья? Или все-таки покупаете материалы, принимаете себе на баланс и изготавливаете продукцию, которая принадлежит вам?
Добрый день, Kamushek  спасибо за ответ.

Нет мы не перерабатываем сырье. Мы приобретаем, комплектующие принимаем их на баланс, а потом из полученных комплектующих собираем изделие, и продаем его совершенно другим контрагентам.
lili_  4 734 балла, г. Казань
10 декабря 2015 в 10:11
19 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!

Воспользуйтесь документом "Комплектация номенклатуры"

Цитата (Справка к документу из 1С):Документ предназначен для отражения комплектации и разукомплектации товаров. Документ можно ввести на основании документа Счет покупателю.
При вводе документа в шапке обязательно нужно указать следующие реквизиты:
Склад - склад, на котором осуществляется комплектация или разукомплектация. Номенклатуру Количество и Счет учета комплекта.  Комплектация номенклатуры Для отражения комплектации необходимо выбрать операцию Комплектация. После выбора операции нужно заполнить закладку Комплектующие.
На закладке Комплектующие указываются комплектующие, их количество и счет учета.
Данные в таблице комплектующих можно заполнить автоматически, указав спецификацию комплекта.
Для документа Комплектация номенклатуры предусмотрены следующие печатные формы:
Комплектация номенклатуры / Разукомплектация номенклатуры (в зависимости от выбранного вида операции)
Kamushek  125 912 баллов
10 декабря 2015 в 10:53
13 баллов Добавить баллы
Цитата (lili_):Воспользуйтесь документом "Комплектация номенклатуры"
Думаю

Если у вас производство, то
покупаете материалы
Дт 10 Кт 60
Списываете в производство - требование-накладная, закладка Материалы
Дт 20 Кт 10
Выпуск готовой продукции - Отчет производства за смену
Дт 43 Кт 20
10 декабря 2015 в 11:27
С проводками так оно и есть.Бухгалтер в разделе Материал заказчика оставляет поставщика, так как накладная на основании прихода сделана. Вопрос именно в правильности этих действий.И чем это грозит при проверке.
Kamushek  125 912 баллов
10 декабря 2015 в 13:26
11 баллов Добавить баллы
Цитата (СЮИ):Бухгалтер в разделе Материал заказчика оставляет поставщика, так как накладная на основании прихода сделана.
Еще раз - закладка материал поставщика - это давальческое сырье, которое числится на счете 003.
Счет 003 - это забалансовый счет, т.е. вы не принимаете себе на баланс, это не покупка.
Уточните какой договор с поставщиком?
Если купля-продажа, то надо заполнять закладку материалы.
Проверьте как оформлена покупка, может она оформлена не верно?
Документ покупки имеет несколько операций.
товары - только ТМЦ на баланс
материалы в переработку - только для давальческого сырья
Цитата (Встроенная справка):Поступление материалов в переработку
Для отражения поступления материалов в переработку необходимо выбрать в поле Вид операции операцию В переработку. При этом в поле Договор должен быть указан договор, имеющий вид "С покупателем". После выбора операции нужно заполнить закладки:
Материалы
Счета расчетов
На закладке Материалы указывается номенклатура, количество, цена и счет учета номенклатуры.
Цена - заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Цены номенклатуры.Счет учета - заполняется автоматически при указании номенклатуры на основании регистра Счета учета номенклатуры
lili_  4 734 балла, г. Казань
10 декабря 2015 в 13:39
12 баллов Добавить баллы
Цитата (Kamushek):
Цитата (lili_):Воспользуйтесь документом "Комплектация номенклатуры"
Поясню. Если у вас просто комплектация (а не сложный производственный процесс), например, вы купили комплектующие для компьютера и собрали из него компьютер для дальнейшей продажи, то думаю можно использовать документ "Комплектация номенклатуры". На предыдущей работе (компания занималась в том числе сборкой компьютеров) я именно этим документом и отражала сборку.

Мне непонятно вот что: причем здесь давальческое сырье, если 
Цитата (СЮИ):Нет мы не перерабатываем сырье. Мы приобретаем, комплектующие принимаем их на баланс, а потом из полученных комплектующих собираем изделие, и продаем его совершенно другим контрагентам.
?
Александр Байсаров  34 263 балла, г. Усть-Кут
10 декабря 2015 в 13:42
12 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Одно замечание автору темы.Так как это важно для методологии учета.Товар-это ТМЦ для перепродажи,без какой либо переработки-изменения потребительских качеств. В каком виде купили,в таком и продали(перепродали). У Вас же производство,следовательно Вы изготавливаете продукцию.(Собираете из комплектующих и продаете). У Вас в учете должна быть продукция,а не товар. В БУ учет товаров на счете 41,учет готовой продукции на 43.
Kamushek  125 912 баллов
10 декабря 2015 в 13:52
Цитата (lili_):Мне непонятно вот что: причем здесь давальческое сырье, если 
Читайте вопрос автора.

Цитата (СЮИ):Бухгалтер в 1 "С" на основании приходной накладной делает "накладную-требование". В следствии данной операции, в разделе Заказчик, автоматически подставляется Поставщик.
То есть в документе требование-накладная заполнена не закладка "Материалы", а закладка "Материалы заказчика".
Почему это происходит, я пояснила автору темы.
Для меня важно, что автор темы разобрался...
10 декабря 2015 в 18:36
На примере компьютерной технике.
Мы купили комплектующие ( платы, корпус и тд) провели на 10 счет. Потом с 10 перенесли на 20 при оформлении накладной требования.
А дальше мы не используем 43. Мы записываем все комплектующие на 90.02. Как говорит бухгалтер котловой метод учета в конце периода все списывается на затраты. Говорит мы так можем. Мы на упрощенке. А разве так можно? То есть мы после накладной требования делам проводку 20 счет 90.02 и все. А продаем товар занесенный в номенклатуру просто вручную.
Kamushek  125 912 баллов
10 декабря 2015 в 21:59
Цитата (СЮИ):Мы купили комплектующие ( платы, корпус и тд) провели на 10 счет. Потом с 10 перенесли на 20 при оформлении накладной требования.
Понятно. Поясните в документе требование-накладная какая закладка заполняется?
Цитата (СЮИ):А дальше мы не используем 43.
То есть продукции у вас нет на складе?
Цитата (СЮИ):Мы записываем все комплектующие на 90.02.
Каким документом?
Цитата (СЮИ):Как говорит бухгалтер котловой метод учета в конце периода все списывается на затраты.
Чтобы не говорил бухгалтер, это только слова. Это должно быть написано в учетной политике организации. Учетная политика должна быть введена в действие приказом.

Цитата (СЮИ):Говорит мы так можем. Мы на упрощенке.
Задайте этот  вопрос в разделе "Методология бухгалтерского учета"
Согласно 402-ФЗ вы обязаны вести бухгалтерский учет и не важно на какой системе налогообложения вы.
Цитата (СЮИ):А продаем товар занесенный в номенклатуру просто вручную.
То есть вы продаете то, чего у вас нет? А пишете в документах что? Пишите от руки?
Напрашивается вопрос, а зачем вы вообще покупали программу?
Если по каким-то причинам не хотите вести учет производства как положено с расчетом себестоимости, то можно вести учет так, как это делают организации, у которых заявлена торговля, а самом деле производство/сборка. Так, как посоветовала форумчанка Лилия (lili_)
Цитата (lili_):Поясню. Если у вас просто комплектация (а не сложный производственный процесс), например, вы купили комплектующие для компьютера и собрали из него компьютер для дальнейшей продажи, то думаю можно использовать документ "Комплектация номенклатуры". На предыдущей работе (компания занималась в том числе сборкой компьютеров) я именно этим документом и отражала сборку.
10 декабря 2015 в 22:34
Огромное Спасибо всем за ответы. Поняла я самое главное, нужен срочный аудит. К сожалению самостоятельно понять и разобраться не получится.
Еще раз всем огромное спасибо!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер