Здравствуйте!

БП 3.0 КОРП 3.0.42.88.Ведется раздельный учет НДС на 19-м счете.
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. 

Есть БП 3.0 КОРП. Есть головная организация и филиал. 
Есть МЦ, которые поступили в филиал, а потом были переданы в головную. 
При поступлении МЦ в ФИЛИАЛЕ была сделана проводка: Дт 19.03 Кт 60.01. 
Потом МЦ были переданы через "Авизо по МПЗ исходящее" и "Авизо по МПЗ входящее" в ГОЛОВНУЮ. 
В ГОЛОВНОЙ делают в конце квартала регламентные операции по НДС. В том числе "Распределение НДС". 
Проблема в том, что 19-й счет при этом не закрывается, т.к. в дебете 19-го ГОЛОВНОЙ не хватает суммы НДС с видом учета "Распределяется". 

Вопрос: Откуда должна взяться сумма в дебете 19-го? Какова в целом схема передачи НДС по МПЗ в головную для распределения в конце квартала в Бухгалтерии КОРП?

Заранее спасибо.