Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение книги покупок при использовании оборудования, оформленного в режиме временного ввоза

9 января 2016 в 18:25
Всем добрый вечер.
Мы используем оборудование, которое оформлено в режиме временного ввоза.
На таможню уплатили авансовый платеж, с которого ежемесячно снимают по 3% НДС.
В соответствии с НК мы имеем право этот НДС поставить в зачет при расчете налога к уплате.
Только вот как заполнить книгу покупок?
Из порядка заполнения КП при импорте:

"в графе 15 - фактурная стоимость товаров, увеличенная на сумму таможенной пошлины (акциза, при наличии) и начисленного НДС. "
Это нам вроде не подходит, а как правильно?
Заранее благодарю откликнувшихся.
БухОнлайн Редакция
10 января 2016 в 19:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014

Ответы чиновников
Налог на добавленную стоимость 16 сентября 2011
12 января 2016 в 12:16
Неужели никто не принимает НДС в вычету при помещении товара под режим временного ввоза?
Прошу, отзовитесь пожалуйста.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
12 января 2016 в 18:32
Добрый день!
Цитата (Ромеро):"в графе 15 - фактурная стоимость товаров, увеличенная на сумму таможенной пошлины (акциза, при наличии) и начисленного НДС. "
Это нам вроде не подходит, а как правильно?
Да, Вам это не подходит,поскольку принять к вычету вы можете только то, что таможня удерживает в качестве НДС, т.е. только 3%...
(подробно мы об этом рассуждали в теме http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=349388 )

Вот и указывайте 3% от "фактурная стоимость товаров, увеличенная на сумму таможенной пошлины (акциза, при наличии) и начисленного НДС".

Успехов!
13 января 2016 в 10:30
Благодарю, Александр.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер