Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в отчете в ФСС за год начисление и уплату платежа за декабрь?

18 января 2016 в 00:42
Добрый вечер!

ООО, упрощенка. Не совсем понятно, как отразить в отчете за год, если платеж в ФСС за декабрь оплатили 30.12. Начисления за декабрь и оплату отражать в декабре? А в январе прочерки, или начисления в январе, оплата - прочерк (это когда будет отчет за 1 кв-л)? Получается за декабрь двойной платеж (за ноябрь и декабрь)-(в отчете отразится как переплата?).  Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно. Что-то запуталась совсем...
Спасибо!
Nataly S Консультант
18 января 2016 в 01:48
Здравствуйте.
Цитата (Valuscha):
ООО, упрощенка. Не совсем понятно, как отразить в отчете за год, если платеж в ФСС за декабрь оплатили 30.12. Начисления за декабрь и оплату отражать в декабре?
Правильно.

Цитата (Valuscha):А в январе прочерки, или начисления в январе, оплата - прочерк (это когда будет отчет за 1 кв-л)?
Давайте не будем торопиться, разберемся сначала с годовой отчетностью.
Цитата (Valuscha):Получается за декабрь двойной платеж (за ноябрь и декабрь)-
Верно, уплаченные за ноябрь и декабрь взносы отразятся в строке 16 Таблицы 1 "3 месяц".
Цитата (Valuscha):(в отчете отразится как переплата?).
Почему переплата? Переплаты не будет, если взносы уплачены копейка в копейку. Но и задолженности перед фондом тоже не будет. Разве по данным бухгалтерского учета на 01.01.2016 у Вас числится переплата?

Если что-то осталось непонятным, пометите во вложении Таблицу 1 4-ФСС, разберемся на конкретных суммах, проще будет объяснять.
18 января 2016 в 02:07
Цитата (Nataly S):Верно, уплаченные за ноябрь и декабрь взносы отразятся в строке 16 Таблицы 1 "3 месяц".
И в начислениях в стр.2 за третий месяц тоже двойная сумма?

В итоге стр.8 и стр.18 идентичны...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Nataly S Консультант
18 января 2016 в 02:23
Цитата (Valuscha):И в начислениях в стр.2 за третий месяц тоже двойная сумма?
Нет.
По строке 2 Таблицы 1 указываете:
1 месяц - взносы начисленные в октябре
2 месяц - взносы начисленные в ноябре
3 месяц - взносы начисленные в декабре

Смотрите в свои начисления и переносите их в отчет. Сформируйте Главную книгу по счету 69/субсчет ФСС 2,9% с аналитикой по субсчетам и данные бухучета переносите в отчетность. Кстати, в Порядке заполнения формы 4-ФСС написано:
Цитата:7.10. по строке 9 отражается сумма задолженности на конец отчетного (расчетного) периода на основании данных бухгалтерского учета плательщика страховых взносов (страхователя):
...
7.11. по строке 12 отражается сумма задолженности на начало расчетного периода:по строке 13 отражается сумма задолженности за территориальным органом Фонда на начало расчетного периода, образовавшаяся за счет превышения расходов на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой страховых взносов, подлежащих перечислению в территориальный орган Фонда, которая на протяжении расчетного периода не меняется (на основании данных бухгалтерского учета плательщика страховых взносов (страхователя));
...
7.17. по строке 19 отражается задолженность за плательщиком страховых взносов (страхователем) на конец отчетного (расчетного) периода на основании данных бухгалтерского учета плательщика страховых взносов (страхователя), в том числе недоимка (строка 20).
...

Заполнение таблицы 7 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний" формы Расчета
 

 
25. Таблица заполняется на основе записей бухгалтерского учета плательщика страховых взносов (страхователя).
И т.д.

Работая с Главной книгой, не ошибетесь.
20 января 2016 в 10:47
Цитата (Nataly S):Смотрите в свои начисления и переносите их в отчет. Сформируйте Главную книгу по счету 69/субсчет ФСС 2,9% с аналитикой по субсчетам и данные бухучета переносите в отчетность. Кстати, в Порядке заполнения формы 4-ФСС написано:
Добрый день! 

Сразу не ответила... Спасибо большое за ответы!

разобралась, вчера сдала отчет, все хорошо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер