Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение раздела 7 граф 3 и 4 декларации по НДС

19 января 2016 в 16:33
Всем, здравствуйте. Нам иностранный поставщик оказывает услуги, которые не признаются реализацией на территории РФ, с этой странной есть соглашении о двойном налогообложении. Соответственно при оплате им мы не удерживали НДС.Надо ли нам указывать эти суммы в Разделе 7 декларации по НДС в графе 3 (не знаю насчет графы 4) и соответственно подтверждать документами?
БухОнлайн Редакция
20 января 2016 в 17:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
После сдачи декларации по НДС инспекция прислала требование о пояснениях: как должен реагировать налогоплательщик 18 ноября 2015
Декларация по НДС за 3-й квартал: что проверят налоговики и как избежать типичных ошибок при заполнении декларации 13 октября 2015
Налоговики разъяснили, какой код операции следует указывать в декларации по НДС при реализации имущества банкротов 29 апреля 2015
Новая декларация по НДС: как изменились форма и порядок ее заполнения 28 января 2015

Вопросы на форуме
Заполнение разделов 4, 5, 6 декларации по НДС 18 января 2016
Заполнение разделов 10 и 11 декларации по НДС 24 июля 2015
Заполнение разделов 8 и 9 декларации по НДС в 1С 20 апреля 2015
Заполнение разделов 9 и 3 в декларации по НДС 14 октября 2015

Ответы чиновников
НДС при экспортных и импортных операциях. Таможенный союз 3 декабря 2014
Александр Погребс Главный консультант
26 января 2016 в 16:03
Добрый день!
Цитата (Lara'S):с этой странной есть соглашении о двойном налогообложении. Соответственно при оплате им мы не удерживали НДС.
Соглашения об избежании двойного налогообложения не регулируют отношения в части НДС.

Поэтому буду исходить из этого:
Цитата (Lara'S):Нам иностранный поставщик оказывает услуги, которые не признаются реализацией на территории РФ
...
Надо ли нам указывать эти суммы в Разделе 7 декларации по НДС в графе 3 (не знаю насчет графы 4) и соответственно подтверждать документами?
Только в том случае, если эти услуги в свою очередь использовались в необлагаемых НДС операциях. Тогда указываете в графе 3.
Если эти услуги использовались в обычных облагаемых операциях, то необходимости их где-то указывать в декларации по НДС нет. И в разделе 7, в том числе.

Успехов!
26 января 2016 в 16:19
Спасибо, теперь все ясно  Аплодисменты
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер