Добрый день,уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь.
Мы ООО на ОСНО,Москва,работаем по методу начисления.
Вернули аванс покупателю. С момента получения аванса и да даты возврата прошло более 12 месяцев.
Таким образом зачесть НДС с аванса выданного в книгу покупок после возврата аванса нельзя.
Делаю бухсправкой проводку Д 91.2 (не принимаемые К 76 АВ),чтобы "закрыть" 76 АВ.При проведении регламентной операции "Формирование книги покупок" данная сумма НДС повторно зачитывается в Д 68.2.
Нужно сделать какое-то движение регистров,чтобы программа не зачитывала повторно данный НДС.Но не знаю,что мне сделать.
Очень жду ответа! Спасибо!