Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение продажи товаров через интернет-магазин в 1С Комплексная автоматизация 1.1

3 марта 2016 в 16:12
Добрый день.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.67.2)

Меня интересует вопрос, связанный с продажей через интернет-магазин. Думаю мне стоит исправить то как, я делаю в 1С, чтобы и бухгалтерский и налоговый учет заполнялся правильнее.

Ситуация такова.
У нас есть интернет-магазин, занимающийся продажей компьютерного софта. То есть коды продукта мы высылаем клиентам после получения оплаты по электронной почте.

1) Нам приходит уведомление об оплате, и мы делаем отгрузку покупателю (к примеру, продажа 100р, себестоимость 80р, отгрузка 01.02.2016г)
в 1С делаю реализацию товаров:
Дт 62.01 (покупатель) Кт 90.01 - 100р
Дт 90.02. К 41 - 80 р

2) Деньги нам приходят спустя какое-то время за вычетом комиссии сторонней организации (к примеру, комиссия 10р). Допустим 03.02.2016
Дт 51 Кт 62 - 90р (поступают денежные средства за вычетом комиссии)

3) К концу месяца сторонняя организация присылает акт, в котором указывается сумма комиссии по всем операциям за месяц
делаю поступление услуг
Д 26 К60 (сторонняя организация) – 10р

То есть по итогу, у меня получается по бух учету задолженность Дт 62 01 покупатель через интернет магазин - 10р, и Кт 60.01 сторонняя организация - 10р

4) И мне нужно как-то избавится от этих висящих задолженностей. То есть я делаю Корректировку долга-Проведение взаимозачета:

Дт 60.01 сторонняя организация и Кт покупатель через интернет магазин 62.01. - 10р.

Верно ли я поступаю? Если нет, то как правильно?

5) И как правильно в 1С это оформить, чтобы в налоговом учете суммы доходов и расходов отразились корректно и в нужные сроки?

Ведь по идее же для налогового учета сумма дохода должна признаваться в размере 100 р, и в расходы себестоимость 80р (для простоты примера возьмем тот факт, что нами поставщику уже все оплачено) в момент оплаты покупателя, т.е. 03.02.2016г. А в моем случае, это происходит не в полном объеме. По Книге учета доходов и расходов оставшаяся сумма дохода в размере 10 р (по стоимости комиссии) и соответствующего расхода поставщику и расхода по комиссии сторонней организации учитывается в момент проведения корректировки долга (то есть на конец месяца).

И в какой момент нужно принимать к расходам отражение комиссии сторонней организации, и какой операцией тогда это правильнее оформить в 1С?

Извиняюсь, что объем такой большой. Пыталась изъяснить суть вопроса понятно и подробно. И заранее спасибо за ответ.
НКК Консультант
14 апреля 2016 в 11:44
Цитата (Настя Olof):Добрый день.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.67.2)

Меня интересует вопрос, связанный с продажей через интернет-магазин. Думаю мне стоит исправить то как, я делаю в 1С, чтобы и бухгалтерский и налоговый учет заполнялся правильнее.

Ситуация такова.
У нас есть интернет-магазин, занимающийся продажей компьютерного софта. То есть коды продукта мы высылаем клиентам после получения оплаты по электронной почте.

1) Нам приходит уведомление об оплате, и мы делаем отгрузку покупателю (к примеру, продажа 100р, себестоимость 80р, отгрузка 01.02.2016г)
в 1С делаю реализацию товаров:
Дт 62.01 (покупатель) Кт 90.01 - 100р
Дт 90.02. К 41 - 80 р

2) Деньги нам приходят спустя какое-то время за вычетом комиссии сторонней организации (к примеру, комиссия 10р). Допустим 03.02.2016
Дт 51 Кт 62 - 90р (поступают денежные средства за вычетом комиссии)

3) К концу месяца сторонняя организация присылает акт, в котором указывается сумма комиссии по всем операциям за месяц
делаю поступление услуг
Д 26 К60 (сторонняя организация) – 10р

То есть по итогу, у меня получается по бух учету задолженность Дт 62 01 покупатель через интернет магазин - 10р, и Кт 60.01 сторонняя организация - 10р

4) И мне нужно как-то избавится от этих висящих задолженностей. То есть я делаю Корректировку долга-Проведение взаимозачета:

Дт 60.01 сторонняя организация и Кт покупатель через интернет магазин 62.01. - 10р.


Верно ли я поступаю? Если нет, то как правильно?

5) И как правильно в 1С это оформить, чтобы в налоговом учете суммы доходов и расходов отразились корректно и в нужные сроки?

Ведь по идее же для налогового учета сумма дохода должна признаваться в размере 100 р, и в расходы себестоимость 80р (для простоты примера возьмем тот факт, что нами поставщику уже все оплачено) в момент оплаты покупателя, т.е. 03.02.2016г. А в моем случае, это происходит не в полном объеме. По Книге учета доходов и расходов оставшаяся сумма дохода в размере 10 р (по стоимости комиссии) и соответствующего расхода поставщику и расхода по комиссии сторонней организации учитывается в момент проведения корректировки долга (то есть на конец месяца).

И в какой момент нужно принимать к расходам отражение комиссии сторонней организации, и какой операцией тогда это правильнее оформить в 1С?

Извиняюсь, что объем такой большой. Пыталась изъяснить суть вопроса понятно и подробно. И заранее спасибо за ответ.
Добрый день!

Выделенное синим - верно.

Если у Вас всегда взаимозачет производится на конец месяца по всем поступившим за месяц оплатам, то у Вас налоговый учет всегда достоверен на конец месяца (так как взаимозачет отражает комиссию в составе Ваших доходов), поэтому не имеет смысла корректировать работающий алгоритм учета.
15 апреля 2016 в 13:04
Спасибо.
Теперь да - ежемесячно.
но раньше у нас был другой интернет-магазин, и другой поставщик услуг. у этого поставщика были другие системы перечисления денежных средств нам. и разница могла быть даже не один месяц, а несколько. и вот тогда бы получалось, что по налоговому учету, формируемому в КА, даты признания доходов и расходов были бы не верные.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
НКК Консультант
15 апреля 2016 в 13:51
Цитата (Настя Olof):Спасибо.
Теперь да - ежемесячно.
но раньше у нас был другой интернет-магазин, и другой поставщик услуг. у этого поставщика были другие системы перечисления денежных средств нам. и разница могла быть даже не один месяц, а несколько. и вот тогда бы получалось, что по налоговому учету, формируемому в КА, даты признания доходов и расходов были бы не верные.
Добрый день!

Это уже вопрос не работы в программе, а организации взаимодействия с контрагентами и данный вопрос решается исключительно условиями договора с контрагентом, которые могут предусматривать обязанность контрагента представлять Вам необходимые для учета сведения за истекший квартал не позднее окончания отчетного квартала.
19 апреля 2016 в 13:02
Добрый день.
Хорошо, я вас поняла. Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер