Добрый день,уважаемые форумчане!
Очень нужна ваша помощь.
Мы ООО на ОСНО,Москва,оптовая торговля. Импортируем товар из Беларуси.
Сейчас работаю в 1 с 7.7 комплексная 4.5 (7.70.546).
Алгоритм начисления и возмещения косвенного НДС в данной программе следующий:
1.К 41.1 (импорт из ТС)*18% и делаем на эту сумму бухсправку с начислением косвенного НДС Д 19.4-К 68.10
2.Заявления о ввозе набиваем в ТС-Обмен.Там же распечатываем и электронный формат отправляем через Контур.
3.Получаем заявление с отметкой.В 1 с заводим счет-фактуру полученный (поставщик "Импортер") с номером "Заявление №... от ...".Далее вводим на основании запись книги покупок.
Таким образом заявление о ввозе попадает в раздел 8 книги покупок.

Планируем переход на 1 с 8.3

 В 1 8.3 я тоже работала с импортом из ТС.
Но там начисление косвенного НДС привязано к каждой накладной,т.е к вводу заявления о ввозе.
Получается,что на каждую накладную у меня есть заявление (которое нужно распечатать в 4-х экзах,если нет усиленной КЭП,а у нас нет).
Накладных очень много.А заявлений будет в 4 раза больше.Соответственно,электронных файлов тоже будет столько же.
И эту же кучу нужно будет потом регистрировать в книге покупок с отметками ИФНС.

Можно ли в 1 с 8.3 упростить эту задачу? Например,сформировать одно заявление под перечень накладных с формированием проводок по начислению косвенного НДС оптом с этого перечня накладных?

Заранее спасибо!