Доброго всем времени суток!
Помогите пжл разобраться, а то я запуталась
Закрываю месяц, провожу Расчет себестоимости по БУ.
В общей сложности все правильно, формируются проводки с 44 счета на 90.07, но иногда документ делает проводки Д 90.02 - К 41.01 по определенной номенклатуре.
Остатков по 41 счету нет и эта сумма повисает минусом. Что это может быть и как это исправить?
Работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.73.2) 
Помогите пжл разобраться.
Заранее спасибо за ответы и советы