Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Принятие НДС к вычету при реализации товара на экспорт

24 марта 2016 в 23:20
Доброго дня суток! Подскажите пожалуйста,организация с общей системой налогообложения, является плательщикам НДС, реализует товары только на экспорт 0% ставка.(на внутреннем рынке нет реализаций). Можем ли принимать НДС к вычету по купленным товарам ,отправленных на экспорт,услуги по затратам, и т.д.?  Спасибо.
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
25 марта 2016 в 09:41
58 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Из вопроса не ясно, вы будете подтверждать экспорт или нет.
Если будете подтврждать экспорт, то подтверждение нулевой ставки НДС дает право экспортеру на применение налоговых вычетов по суммам входного налога, который обычно именуют экспортным
Для подтверждения нулевой ставки налога и налоговых вычетов экспортер обязан представить в ФНС документы с/но п 1 ст 165 НК .
Право на вычет экспортного налога вытекает из п 1 ст 171 НК , а порядок его применения - из взаимосвязи ст 165 и ст 172 НК .
На сбор документов, подтверждающих нулевую ставку налога, НК отводит экспортеру 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. Причем подать их нужно в налоговую инспекцию одновременно с налоговой декларацией по НДС с заполнением раздела 4,Также нужно сдать копии сч/ф к вычету.
Данные по экспортной реализации товаров отражаются экспортером в налоговой декларации того налогового периода, в котором им собраны все документы, необходимые для подтверждения нулевой ставки налога в силу п 9 ст 167.
Во вложении файл с перечнем документов, если экспорт в страны Тамож. союза, то предоставляете Заявление об уплате косвенных налогов, полученное от покупателя..
25 марта 2016 в 18:14
Добрый день. Да мы будем подтверждать экспорт нулевая ставку в 1 кв.2016г. Но у нас есть Счета фактуры которые мы не возмещала в 2015,так как не было отгрузки.  Можем ли мы часть,которая относится к экспортной отгрузке отразить в 4 разделе,а остальные в 3 разделе?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
25 марта 2016 в 20:07
Цитата (Елена Елена Елена):организация с общей системой налогообложения, является плательщикам НДС, реализует товары только на экспорт 0% ставка.(на внутреннем рынке нет реализаций).
      если у вас нет реализации по ставке 18%, а только по ставке 0% , то все сч/ф включаете в раздел 4.
25 марта 2016 в 21:24
Спасибо вам. То есть если наша организация будет производить отгрузки только на экспорт,то весь входящий ндс отражать в 4 разделе декларации?
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
26 марта 2016 в 09:21
да, верно.
26 марта 2016 в 09:24
Спасибо вам за помощь.
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
26 марта 2016 в 13:57
всегда пожалуйста.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер