Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Можно ли принять НДС к вычету?

19 сентября 2016 в 16:36
Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Очень нужен ваш совет.
Мы находимся в Калининграде, у нас ООО на ОСНО, мы купили товар у ООО, которое на УСН, естественно без НДС. Затем этот товар растаможили, уплатив НДС в таможню и продали его в Россию с НДС.
Вопрос: можем ли мы НДС по ГТД по коду 5010 принять к вычету?

Заранее спасибо!!!
Landrin  209 баллов, г. Красноярск
20 сентября 2016 в 07:43
LAYZA23, Здравствуйте. 

Посмотрите эту тему на форуме НДС при экспортных и импортных операциях. Таможенный союз.
Александр Погребс Главный консультант
20 сентября 2016 в 11:57
Добрый день!
Цитата (LAYZA23):мы купили товар у ООО, которое на УСН, естественно без НДС. Затем этот товар растаможили
Я правильно понимаю, что Вы купили товар у российского ООО на УСН, но за рубежом? Иначе зачем товар растамаживать?

Или это совсем не российское ООО?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
20 сентября 2016 в 14:16
Александр Погребс, мы товар купили у Российского ООО в России, которое ввезло товар из Польши и как я пониманию растаможило его на Калининградскую область. Это ООО на УСН. Наше ООО этот товар продает в Москву, для этого его пришлось растамаживать на Россию. Мы оплатили авансовые платежи в таможню и в итоге у нас есть ГТД на нашу фирму в которой указан НДС.
20 сентября 2016 в 14:17
Landrin, спасибо большое за ссылку. Но у нас импорта и экспорта нет. Товар мы купили получается в РФ и его дотаможили на РФ.
Александр Погребс Главный консультант
20 сентября 2016 в 16:31
Цитата (LAYZA23):и его дотаможили на РФ.
Честно говоря, не понимаю, что такое "дотаможить на РФ"

Скорее всего, Ваш поставщик - российское ООО - резидент особой экономической зоны "Янтарь" и имеет льготы по ввозу в эту зону. Т.е. в Калининградскую область. Фактически он продает товар не растаможенный и Вы его растамаживаете, как импортер. Т.е. для Вас это - импорт.

Если всё так, то я считаю. что Вы можетет предъявить уплачиваемый вами НДС, как импортер.

Успехов!
Landrin  209 баллов, г. Красноярск
20 сентября 2016 в 16:52
LAYZA23, есть такой вариант. Запросит разъяснения у своей налоговой службы по месту регистрации,написав им официальное письмо, дождаться ответа и таким образом смело принимать или не принимать НДС к вычету.
Если идет речь о регулярных поставках от данного поставщика, то с официальным ответом от ИФНС можно да же в спорной ситуации отстоять свое право на возмещение НДС.
20 сентября 2016 в 17:35
Александр Погребс, спасибо Вам огромное за ответ!!!
20 сентября 2016 в 17:37
Landrin, спасибо большое!!! Так и поступлю, запрошу разъяснение в налоговой, т.к.у нас не одна такая ГТД. Запуталась совсем с этой растаможкой)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер