Добрый день!  
ООО на ОСНО, бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.166)
Мне нужно подтвердить 0% НДС при экспорте после 180 дней. Налог оплатили.
1. Формирую операцию "Подтверждение экспорта", вручную добавляю операции по неподтвержденному экспорту (автоматически не добавились)
2. Сумма реализации попадает в 4 раздел НД по НДС.
3. Поскольку вычеты по неподтвержденному экспорту мы уже применили в момент оплаты, нам остается вернуть уплаченный нами налог (если я правильно понимаю).
После этих операций налог не попадает в декларацию. Что я сделала неправильно?
Помогите разобраться.

Заранее благодарна!