Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

По какой причине в 1С 8.3 в ОСВ с каждым годом растет дебетовое сальдо по счету 68.12?

24 октября 2016 в 12:01
Добрый день. Подскажите, в ОСВ растет дебетовое сальдо по сч. 68.12(УСН), как такое возможно, ведь закрытие месяцев проводится. Работаю в программе 1С.8.3.
Может я что не правильно делаю?
ГалинаАл  5 000 баллов, г. Мурманск
24 октября 2016 в 12:16
необходимо ежеквартально еще дополнительно делать расчет налога по УСН. В регламентных операциях- закрытие месяца.
24 октября 2016 в 12:25
ГалинаАл, именно это я и делаю.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Олеся Селезнева Модератор
24 октября 2016 в 12:35
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
24 октября 2016 в 12:49
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.155)
ГалинаАл  5 000 баллов, г. Мурманск
24 октября 2016 в 15:46
сформируйте карточку счета и посмотрите с каких счетов в дебет попадают суммы. Может вы банк неправильно разносите.
24 октября 2016 в 15:57
В Дт счета попадают суммы уплаченных ав.платежей по усн. Я посмотрела предыдущие года, а это было в бухгалтерии предприятия 8.2., выявила тот факт, что предыдущий бухгалтер не начислял усн по итогам квартала, теперь образовалась переплата, как мне поступить?
ГалинаАл  5 000 баллов, г. Мурманск
25 октября 2016 в 11:46
Начислите сами только не поквартально, а за каждый год, сделайте проводки Д99/68.12 . Закажите сверку расчетов по налогам в ИФНС  и сверяйте.
25 октября 2016 в 12:01
ГалинаАл, Это я понимаю, что я должна начислить сама, вопрос в том, в каком периоде, ведь начислений не было с 2012 по 2014года. Если я затрону пред. периоды, все тронется.
ГалинаАл  5 000 баллов, г. Мурманск
25 октября 2016 в 12:15
37 баллов Добавить баллы
Когда обнаружили тогда и делайте проводки, например 25.10.2016г. В прошлые периоды лезть нет никакой необходимости. Сделайте 3 проводки, за 2012,2013,2014г.
Других вариантов нет.
25 октября 2016 в 13:20
ГалинаАл, все получилось, вывела остаток тот, который должен быть. Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер