Добрый день!

Конфигурация "Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.83.1) "

В пояснении 5 по дебиторской задолженности на конец периода попадает сумма ("Развернутое сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 по контрагентам и договорам со сроком оплаты не превышающим 365 дней"), которая не сходится с таковой в бухгалтерском балансе " Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты").

Это происходит из-за того, что у некоторых контрагентов есть несколько договоров, по одному из них кредиторская задолженность, по другому - дебиторская. Пример:
 Дебет  Кредит
ООО Бизнес  4 000,00  8 006,22
 Договор купли-продажи б/н от 01.01.2013г./товар  4 000,00 
 Договор № б/н оказания услуг от 01.07.11г.  8 006,22


Я так понял суммы в балансе и в пояснении должны совпадать.
что посоветуете делать с развернутым сальдо по дебету счета по договорам, которое не совпадает с развернутым сальдо по контрагентам?