Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С Бухгалтерия государственного учреждения 1.0 отразить сальдо по платным услугам, если в годовом отчете эти доходы не были учтены?

20 ноября 2016 в 08:40
Здравствуйте. Я работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041) конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.42.7). В организации прошлым бухгалтером был глубоко запущен бухгалтерский учет. Не велся учет по платным услугам. В 2016 году есть сальдо по этим платным услугам по счету 205.31 -доход от аренды. Как мне его отразить в 2016 году, если в годовом отчете эти доходы не были учтены. Начислены доходы по платным Д-т 205.31 560  К-т 401.10 130. А сальдо надо будет ставить 01.01.2016. Д-т 205.31, а К-т какой тогда ?  Подскажите, очень нуждаюсь в Вашей помощи !
Ann-Nancy  49 723 балла, г. Благовещенск
20 ноября 2016 в 13:51
Добрый день!
Цитата (Аленка555):А сальдо надо будет ставить 01.01.2016. Д-т 205.31, а К-т какой тогда ?
Поясните, вы на 1 января 2016 вводите остатки в программу? За прошлые периоды данных в программе не будет?
20 ноября 2016 в 14:21
Годовой за 2015 сдан, в нем нет остатков по счету. 205.31. Следовательно, я не могу их заводить как остатки по счету. Буду проводить 01.01.2016.  А вот как быть с проводками ?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ann-Nancy  49 723 балла, г. Благовещенск
20 ноября 2016 в 14:46
23 балла Добавить баллы
Цитата (Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н):начисление иных доходов, в том числе полученных пожертвований, грантов, благотворительных (безвозмездных) перечислений, а также доходов от возврата остатков неиспользованных субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" (020552000, 020553000, 020580000) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040110100 "Доходы экономического субъекта" (040110152, 040110153, 040110180); 
Получается, дт. 205.21 - кт 401.10.180

текущий год:

Цитата (Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н):начисление доходов от аренды имущества, переданного арендаторам согласно заключенным договорам, отражается по дебету счета 020521000 'Расчеты с плательщиками доходов от собственности' и кредиту счета 040110120 'Доходы от собственности'; 
дт 205.21 - кт 401.10.120
20 ноября 2016 в 15:37
Если казенное учреждение осуществляет кассовое администрирование дохода бюджета (код 130), т.е. является администратором кассового дохода, то операция отражается в бюджетном учете в следующем порядке:
начисление задолженности заказчика и дохода бюджета (код 130) за оказанные услуги по установленным ценам (казенное учреждение – администратор дохода бюджета по начислению):Дебет 1 205 30 560 Кредит 1 401 10 130
 зачисление денежных средств от заказчика услуги на единый счет бюджета (на основании Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета):Дебет 1 210 02 130 Кредит 1 205 30 660 .

Эти проводки я делаю при начислении поступлении этих доходов от арендаторов по квартплате. У меня вопрос как поставить начальное сальдо на 01.01.2016 по этой квартплате, т.к., естественно, за арендаторами была задолженность. Это Д-т  205 30 560 , а К-т ноль получается ?
Юлия Радская Модератор
20 ноября 2016 в 15:44
Добрый день!
Аленка555, при цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок. Таковы требования правил форума.
Ann-Nancy  49 723 балла, г. Благовещенск
21 ноября 2016 в 11:04
Цитата (Аленка555):Это Д-т  205 30 560 , а К-т ноль получается ?
В плане счетов есть такой счет?Думаю

дт. счет 205 - кт счет 401.30 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»
21 ноября 2016 в 11:42
Я пробовала  ручных проводках, дает только Д-т 205.31 к-т 401.10 .  Скорее всего придется начальное сальдо поставить  начисление января 2016.
Ann-Nancy  49 723 балла, г. Благовещенск
21 ноября 2016 в 17:06
0 баллов Добавить баллы
Прошу прощения, не верно дала корреспонденцию. 
В вашем случае нужно делать проводки аналогичные тем, что вы б сделали при выявление излишков при инвентаризации:
дт. хх.ххх - кт 401.10.180
При чем в этом случае нужно соблюдать весь регламент инвентаризации.
А то на конец предыдущего года этого дохода не была, в этом году он вдруг появился.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер