Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 настроить учет распределения прямых затрат по нескольким видам продукции?

21 ноября 2016 в 13:49
Здравствуйте!   (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.177) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены (http://www.1c.ru))
У нас 2 вида направления организации-производство и торговля. Прямые расходы делим на кажд.номенкл (изделие), и назвали "Осн.номенкл. гр", все затр.по изготовлению изделия  относятся на сч.25(сами материалы,списываемые в производство- на 20 счет), программа потом их сама распределяет на каждое изделие (в пропорции).
Вопрос в следующем: Настройка распределения условно-прямых затрат (то есть тех, которые относятся на несколько видов продукции и планируются к учету на 25 счете)
Kamushek  121 589 баллов
21 ноября 2016 в 14:28
36 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Svetik_19):У нас 2 вида направления организации-производство и торговля. Прямые расходы делим на кажд.номенкл (изделие), и назвали "Осн.номенкл. гр",
Не понятно. Не надо использовать сокращения, там где теряется смысл. Номенкл - это Номенклатура или номенклатурная группа?
У вас два вида деятельности, следовательно минимум 2 Номенклатурные группы - торговля и производство.
Укажите их названия, чтобы было понятно. 
Цитата (Svetik_19):программа потом их сама распределяет на каждое изделие (в пропорции).
Программа распределяет только по тем правилам, которые вы программе указали. Что у вас написано в учетной политике на бумаге по поводу распределения? Зачем использовать 25 счет, если у вас одна Номенклатурная группа?
21 ноября 2016 в 15:26
Прошу прощения. В программе у меня 2 номенклатурных группы: 1.)Производство(покупные материалы либо сами продаем,либо пускаем через производство и изготавливаем другую продукцию), 2) Торговля...Согласно учетной политики, прямые затраты,которые относятся к произв.процессу(амортизация,зарплата персонала у станка, налоги с этой зарплаты-относятся на 25 счет)
на 20 счете-только материалы(которые проходят через производство)
на 26 счете-все то,что что является косвенными расходами по отношению к торговле и производству(аренда,связь, зарплата персонала в торговле,налоги)
В учетной политике распределение: во вкладке "Методы распределения Общепроизв-х и общехоз-х расходов" стоит:Амортизация= объем выпуска...Просто не понимаю как именно это происходит распределение внутри номенклатурной группы( т.е. как на каждое изделие,например, распределяется амортизация) ..и правильно ли я указываю.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  121 589 баллов
21 ноября 2016 в 16:00
8 баллов Добавить баллы
Цитата (Svetik_19):1.)Производство(покупные материалы либо сами продаем,либо пускаем через производство и изготавливаем другую продукцию),
Мне это трудно понять. Материалы покупаете и продаете? А цель покупки?
Материалы относите на производство, выпускает готовую продукцию и продаете ее - это понятно, это производство и все затраты отражаются на 20 счете.

Цитата (Svetik_19):2) Торговля..
А чем это отличается от продажи материалов? Торговые затраты вы относите на 44 счет?
Цитата (Svetik_19):Согласно учетной политики, прямые затраты,которые относятся к произв.процессу(амортизация,зарплата персонала у станка, налоги с этой зарплаты-относятся на 25 счет)
Я могу это понять, если у вас на 20 счете есть две НГ - номенклатурные группы. А у вас одна, что вы будете распределять?
Вы опишите как вы это представляли, когда писали учетную политику. Опишите так,  как если бы вы все делали вручную.
21 ноября 2016 в 16:08
Цитата (Kamushek):Мне это трудно понять. Материалы покупаете и продаете? А цель покупки?
Материалы относите на производство, выпускает готовую продукцию и продаете ее - это понятно, это производство и все затраты отражаются на 20 счете.
Изначально наша организация занимается торговлей пиломатериалов (41 счет)..С недавнего времени начала также торговать пиломатериалами и плюс из них же путем станка может выпилить пиломатериал другого размера.
Торговые затраты на 26 счет отношу(как по производству так и по торговле)
Учетная политика поэтому и под вопросом,так как мне так и до конца непонятно как лучше,точнее правильно, сформировать учетную политику,чтоб понять как прямые затраты.касаемые производства распределяются внутри самой номенклатурной группы( т.е. как допустим программа сама распределяет амортизацию и другие прямые затраты по производству по номенклатуре в номенклатурной группе "Производство"
В связи с этим и сомнения правильности формирования 43 счета(((
Вложение:
осв.pdf скачано: 6 раз
Kamushek  121 589 баллов
21 ноября 2016 в 16:49
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Svetik_19):Изначально наша организация занимается торговлей пиломатериалов (41 счет).
Это понятно.
Цитата (Svetik_19):С недавнего времени начала также торговать пиломатериалами
А раньше была не торговля?
Цитата (Svetik_19):и плюс из них же путем станка может выпилить пиломатериал другого размера.
Это производство. Пиломатериалы можно перевести с 41 на 10 и списать в производство.
Цитата (Svetik_19):Торговые затраты на 26 счет отношу(как по производству так и по торговле)
Торговые затраты относятся на 44 счет, на 26 относятся управленческие затраты.
Цитата (Svetik_19):Учетная политика поэтому и под вопросом,так как мне так и до конца непонятно как лучше,точнее правильно, сформировать учетную политику,чтоб понять как прямые затраты.касаемые производства распределяются внутри самой номенклатурной группы( т.е. как допустим программа сама распределяет амортизацию и другие прямые затраты по производству по номенклатуре в номенклатурной группе "Производство"
Сначала пишут учетную политику, ее пишут на основании производственного процесса, похода в цех как минимум. А затем  на бумаге распределяют и смотрят как более правильно.
Если вы не знаете как написать учетную политику, идите простым путем, используйте 20 счет и 26 счет. 
Если вы не знаете как надо распределять, как вы дадите команду программе? Как вам можно это подсказать? 
И еще раз я задаю вопрос, зачем вам надо распределять? Судя по вашей ОСВ у вас одна торговля...
Цитата (Svetik_19):В связи с этим и сомнения правильности формирования 43 счета(((
Смотрите справку-расчет Себестоимость продукции и  Калькуляция продукции.
21 ноября 2016 в 17:10
Цитата (Kamushek):Это производство. Пиломатериалы можно перевести с 41 на 10 и списать в производство.
Так и делаю.
 В том то и вопрос правильно ли распределяется...а распределять мне кажется надо...ведь мы по идее должны же знать правильно ли нам программа исчислет себестомость 1 единицы произведенного изделия с учетом затрат производственных.
Вложение:
справка расчет.pdf скачано: 6 раз
Kamushek  121 589 баллов
21 ноября 2016 в 19:16
Цитата (Svetik_19):В том то и вопрос правильно ли распределяется
Так посчитайте, у вас всего 4 позиции...
Цитата (Svetik_19):ведь мы по идее должны же знать правильно ли нам программа исчислет себестомость 1 единицы произведенного изделия с учетом затрат производственных.
Сообщите те данные которые не совпадают с вашими расчетами, выложите ваш расчет, помогу настроить в программе.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер