Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как перенести ОС со счета 10.09 на счет 08.04?

1 декабря 2016 в 17:26
Здравствуйте!  нужна помощь в решении вопроса: предыдущий бухгалтер при поступлении ОС (витрины - кол-во 10 шт.) стоимостью свыше 40 тысяч, но менее 100 тысяч руб. за ед. отнесла их на сч.10.09. Пять витрин переданы в эксплуатацию,  а 5 "висят" на остатке сч.10.09. Как мне их теперь перенести на сч.08.04?
smv_mars  2 374 балла, г. Омск
1 декабря 2016 в 19:36
Алла1988, добрый вечер. А какой у Вас режим налогообложения?
Важный бух  75 909 баллов, г. Астрахань
2 декабря 2016 в 11:28
Цитата (Алла1988):Здравствуйте!  нужна помощь в решении вопроса: предыдущий бухгалтер при поступлении ОС (витрины - кол-во 10 шт.) стоимостью свыше 40 тысяч, но менее 100 тысяч руб. за ед. отнесла их на сч.10.09. Пять витрин переданы в эксплуатацию,  а 5 "висят" на остатке сч.10.09. Как мне их теперь перенести на сч.08.04?
День добрый. 100 тыс. здесь никакой роли не играет. В бухучете стоимостной критерий устанавливается самостоятельно, но ОС более 40 тыс. за единицу, в любом случае ОС. Поступление на счете 10 текущего года ?
2 декабря 2016 в 12:43
smv_mars, у нас ООО на общем режиме НО
2 декабря 2016 в 12:49
Важный бух, поступление было в мае тек.года, в эксплуатацию переданы июне. Я думаю,  что нужно через "операции, введенные в ручную" "перевести" их на счет 08.04 и принять их к учету в тек.месяце, а с нового месяца начать начислять амортизацию. Так будет корректно?
Важный бух  75 909 баллов, г. Астрахань
2 декабря 2016 в 12:55
8 баллов Добавить баллы
Цитата (Алла1988):Важный бух, поступление было в мае тек.года, в эксплуатацию переданы июне. Я думаю,  что нужно через "операции, введенные в ручную" "перевести" их на счет 08.04 и принять их к учету в тек.месяце, а с нового месяца начать начислять амортизацию. Так будет корректно?
Оформляете бух.справку с проводками :

Д 10 К 60 сторно,  Д 08 К 60, Д 01 К 60. Д 20,26,44 К 02 ( июнь-ноябрь). ( ПБУ 22/2010)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер